您好 已經(jīng)跨月了 應(yīng)該交稅 紅沖后稅金可以留后期繼續(xù)抵扣
向老師,我們有個客戶,上月公司的人給他開票開錯忘了作廢了,本來是開26萬,結(jié)果我今天登上稅控系統(tǒng)一看是120多萬,那現(xiàn)在咋處理啊,這不得交稅啊,這月把多開的紅沖了還能把稅額給退回來嗎
老師,我們有個客戶,上月公司的人給他開票開錯忘了作廢了,本來是開26萬,結(jié)果我今天登上稅控系統(tǒng)一看是120多萬,那現(xiàn)在咋處理啊,這不得交稅啊,這月把多開的紅沖了還能把稅額給退回來嗎
上月開的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開。跨月是不能作廢只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續(xù)程序弄錯了,應(yīng)該找稅務(wù)局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù),這個月發(fā)現(xiàn)開票錯誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
老師,我接了一個關(guān)于樹苗企業(yè)的賬,他3月份開了200多萬的發(fā)票,開完后,給對方郵寄走了,對方的地址不對,被退回來了,后來我們公司被停票了,沒辦法紅沖了,現(xiàn)在可以開發(fā)票了,這筆業(yè)務(wù)用另外的公司開過來,現(xiàn)在不需要重開了,這個業(yè)務(wù)如果想紅沖,怎么處理比較好,現(xiàn)在這個季度只有一筆90多萬的業(yè)務(wù),這個公司是免稅的
老師您好,我們公司2月份開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,其中給一個人開了1000萬,現(xiàn)在被稅務(wù)局監(jiān)控到,要求我們紅沖這個人的一千萬發(fā)票,我當(dāng)時做了進(jìn)項(xiàng)稅,后來糧食賣出去又給對方公司開了銷售專票。我現(xiàn)在不知道該怎么操作,如果紅沖我的進(jìn)項(xiàng)稅就沒有了,那我要交很多的稅,如果不紅沖,稅務(wù)局罰款,最后還是要整改。老師,你看有沒有其他方法
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
非盈利社會組織會費(fèi)收入免稅嗎
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
建筑企業(yè)進(jìn)賬占比怎么計(jì)算,因?yàn)槲业倪M(jìn)賬比實(shí)際進(jìn)項(xiàng)多。
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
他們是小規(guī)模的,原本是不應(yīng)該繳稅的,那以后都不超45萬不需要繳稅了怎么辦啊
還有就是他們也沒有成本發(fā)票,這也要報(bào)企業(yè)所得稅怎么辦啊
小規(guī)模納稅人那可以去稅務(wù)申請退稅的 可以暫估成本費(fèi)用入賬
他120萬的收入,什么發(fā)票都沒有,不交企業(yè)所得稅的話,我可以給他暫估110多萬的成本嗎
本來26萬也沒有任何成本嗎
這個月暫估那么多,那下個月發(fā)票紅沖的話這個暫估的成本怎么處理啊
暫估成本的分錄怎么寫呢
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 下個月把這個分錄紅沖啊
這個戶是剛注冊的營業(yè)執(zhí)照,什么都沒有,剛買了發(fā)票就開了120萬的發(fā)票,本來是有用的發(fā)票是26萬,結(jié)果開錯忘了作廢了,沒有成本發(fā)票,沒有費(fèi)用發(fā)票
那就只好按上面的操作了
老師,個體戶和小規(guī)模有什么區(qū)別啊
個體戶是單位形式 小規(guī)模納稅人是納稅人身份 不是一個類型 個體戶可以是小規(guī)模納稅人