你好這個(gè)不需要申報(bào),財(cái)稅2018.50減免了,除非之前的18.5.1之前的

老師您好 什么情況下需要繳納印花稅啊 印花稅是需要繳納幾個(gè)點(diǎn)的印花稅呢 每個(gè)月都要繳納印花稅嗎還是啥
印花稅,其他賬簿,什么情況下需要繳納這個(gè)印花稅?
什么情況下需要繳納印花稅
什么情況下需要繳納印花稅?
老師,能不能通俗的說說資金賬簿印花稅、購銷合同印花稅指的是什么,我該怎么分辨公司要不要交稅,就是什么情況下繳納資金賬簿印花稅,什么情況繳納購銷合同印花稅?依據(jù)是什么
老師,我們老板自己個(gè)人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個(gè)東西5萬的發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里


2019年的,那一般納稅人也免了嘛?
是的這個(gè)都是免的,這個(gè),
分公司在異地辦理了營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在三證合一了,那權(quán)利,許可證照申報(bào)印花稅,數(shù)量填幾?
你這個(gè)營業(yè)執(zhí)照有幾個(gè)就申報(bào)幾個(gè)
營業(yè)執(zhí)照就只有一個(gè),稅務(wù)登記證一個(gè)
稅務(wù)登記證取消了