借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。
公司出售固定資產(chǎn),車輛,分錄應(yīng)該怎樣做
我們公司固定資產(chǎn)一輛卡車,準(zhǔn)備出售,該怎么開票?
老師,出售固定資產(chǎn)車輛怎么做分錄
老師,出售第二次固定資產(chǎn)車輛怎么做分錄
老師,出售固定資產(chǎn) -車輛的分錄要怎么寫
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報(bào)表沒(méi)有變化,就是利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)利潤(rùn)負(fù)數(shù)了管理費(fèi)用籃字利潤(rùn)總額是對(duì)的
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購(gòu)進(jìn)貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號(hào)信息不對(duì),那還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說(shuō)2024年6月30號(hào)之前成立的公司,2027年6月30號(hào)之前要全部實(shí)繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊(cè)資金500萬(wàn),實(shí)際到現(xiàn)在交納了200萬(wàn),這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊(cè)資金繳足,這種理解對(duì)吧?
2022年的時(shí)候,我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)槎悇?wù)規(guī)定,六月幾號(hào)之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒(méi)收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒(méi)在經(jīng)營(yíng)(大概2024年七八月份有了?;C后才開始經(jīng)營(yíng)),所以我當(dāng)時(shí)做了賬面調(diào)整:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,總感覺(jué)不太對(duì),因?yàn)殡娮佣悇?wù)局里面有沒(méi)操作過(guò),分錄后面也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒(méi)在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請(qǐng)了截止8月的留抵退稅,這個(gè)需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計(jì)入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯(cuò)了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
數(shù)字有點(diǎn)懵,不知道怎么填
可以幫我分下嗎,老師
你的固定資產(chǎn)原值是指多少?已經(jīng)折舊了多少?
銷售出去是多少?是一般納稅人還是小規(guī)模?
第一個(gè)圖片是固定資產(chǎn)的資料,有原值,折舊了多少。,銷售出去是54900元
是一般納稅人出售的
做完之后,這里不平
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊34051.82加1547.81 貸固定資產(chǎn)78205.13
如果是零九年之后購(gòu)買的,借銀行存款54900 貸固定資產(chǎn)清理54900除以1.13 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)54900/1.13*13%
這里有差額,需要如何做平?
最后那個(gè)圖片
固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益或者營(yíng)業(yè)外收支。
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。 2021-07-08 14:54