你好 是的。? 到時你 異地預(yù)繳的所得稅 是可以在機構(gòu)低所在地申報的時候 抵減所得稅的金額 ;差額部分做繳納 ;? ?是的?
老師,預(yù)提所得稅的費用賬務(wù)處理: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 次月繳納時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 如果預(yù)提的費用提多了:可以這樣做嗎 借:管理費用-預(yù)提企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)付賬款
建筑公司外地項目預(yù)交企業(yè)所得稅,收到完稅證明,可以在公司注冊地申報時抵減企業(yè)所得稅嗎?我完稅證明做賬時借應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸庫存現(xiàn)金,再做一個借所得稅費用,貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,這樣做對嗎?
請問老師,我公司在異地施工,預(yù)繳了企業(yè)所得稅,那我做憑證的時候,就直接:借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。就行了嗎?還用計提企業(yè)所得稅嗎?就是做:借:所得稅費用,貸:應(yīng)交所得稅
老師 我們是建筑業(yè) 在外地預(yù)交稅款的時候也預(yù)交的企業(yè)所得稅 那我想問一下這個企業(yè)所得稅 我做賬的時候就正常 借“所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 是嗎?
老師您好!我公司屬于施工企業(yè),長年都是跨地區(qū)施工。所以每次預(yù)交增值稅時都需要預(yù)交0.2%企業(yè)所得稅。預(yù)交企業(yè)所得稅時,會計分錄:借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。這就造成了應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅科目一直都是負數(shù)。匯算時實際我們沒有那么多的稅金,需要退稅。那我退稅時直接就做分錄借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅。這樣對嗎?
小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,選擇差額計稅幾個點,選擇全額計稅幾個點?比如代付工資社保公積金100萬,服務(wù)費50萬,那么分別怎么計稅,
財稅2016(12號)公告是說,收入(按月)不超過10萬,城建稅減半,兩費減免嗎?
招待費的進項可以抵扣嗎?如果不可以那賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
老師,打的招投標費500塊,這個錢也收不回來,也沒有票入哪里,是費用化以后再調(diào)出嗎
老師 請問公司成立的工會注冊后,有單獨的賬戶怎么走賬 需要用到哪些會計科目
老師您好!銀行付款申請表,申請人和經(jīng)手人為一個人可不可以?
這道題我感覺4個選項都是錯的呀,選啥?
這個題怎么做啊啊啊啊
你好老師個體戶經(jīng)營超市我是新接手的賬以前沒有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬銀行有18萬怎么做會計分錄
現(xiàn)在注冊資金是500萬,兩個股東各占50,應(yīng)該是減資還是撤股處理。賬面是虧損的
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