借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 車(chē)輛購(gòu)置稅也是計(jì)入固定資產(chǎn)的 保險(xiǎn)和車(chē)船稅計(jì)入管理費(fèi)用和稅金及附加
上個(gè)月公司車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn),收到了發(fā)票。做轉(zhuǎn)賬憑證,分別做了。進(jìn)項(xiàng)稅額 和車(chē)船稅。結(jié)果發(fā)現(xiàn)同事又額外做了計(jì)提車(chē)船稅的憑證。借:稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。導(dǎo)致稅額多了480。 這個(gè)月要調(diào)整的話怎么調(diào)
公司購(gòu)買(mǎi)了一輛車(chē),價(jià)值6萬(wàn),給開(kāi)進(jìn)來(lái)了進(jìn)項(xiàng)票,如何記這個(gè)憑證?公司交了車(chē)輛購(gòu)置稅和車(chē)險(xiǎn)(包括交強(qiáng)險(xiǎn)和第三者險(xiǎn)),這個(gè)憑證怎么記?還有車(chē)船稅的憑證怎么記
你好,老師,我公司是個(gè)物流公司,然后有個(gè)人委托我司給他買(mǎi)車(chē),賬務(wù)處理如下:收到個(gè)人的車(chē)錢(qián),記預(yù)收賬款。然后買(mǎi)完車(chē),記固定資產(chǎn),預(yù)付賬款,另外車(chē)輛購(gòu)置稅,單獨(dú)記應(yīng)交稅費(fèi)。之后我司物流開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,把買(mǎi)固定資產(chǎn)的那部分進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了?,F(xiàn)在車(chē)已經(jīng)給了個(gè)人,但賬面上還掛著預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),和固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)這樣處理,對(duì)嗎?如果不對(duì),應(yīng)該怎么記賬合適?
老師好!我公司一般納稅人,六月份做的稅務(wù)登記,現(xiàn)在公司買(mǎi)了輕卡車(chē),1-這個(gè)新買(mǎi)的輕卡需要繳納印花稅嘛?2-我把新車(chē)和車(chē)購(gòu)稅放一起做了固定資產(chǎn),那么他的印花稅要怎么繳納?3,還有車(chē)船稅,4,還有別的舊車(chē),買(mǎi)了交強(qiáng)險(xiǎn)和三者險(xiǎn)要不要繳納。新手,麻煩老師講仔細(xì)點(diǎn),印花稅法很多看不懂謝謝老師
一家一般納稅人汽車(chē)店賣(mài)車(chē)給客戶,但是這個(gè)車(chē)是4s店賺車(chē)價(jià),比如客戶給汽車(chē)店對(duì)公賬戶打一筆車(chē)款45萬(wàn),汽車(chē)店要返給4s店35萬(wàn),交車(chē)輛購(gòu)置稅1萬(wàn),保險(xiǎn)公司2萬(wàn),還要返給介紹買(mǎi)車(chē)人的提點(diǎn)費(fèi)1萬(wàn),公戶剩下6萬(wàn),還會(huì)收到客戶分期返點(diǎn)的收入1萬(wàn),增值稅按多少收入這個(gè)怎么納稅申報(bào)呀,4s店直接給客戶開(kāi)票有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?這所有的過(guò)程怎么賬務(wù)處理呀
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
車(chē)輛購(gòu)置稅 交了4868元憑證如何記呢? 保險(xiǎn)憑證: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款? 車(chē)船稅交了301的憑證應(yīng)該怎么記? 請(qǐng)老師分別說(shuō)具體點(diǎn)吧 不懂
車(chē)輛購(gòu)置稅 ,借:固定資產(chǎn) 4868,貸:銀行存款 保險(xiǎn),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 車(chē)船稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)客戶提前給我們轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的貨款,憑證怎么記呢?比如5月10日提前轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)了10萬(wàn)貨款,5月20日給客戶開(kāi)了專票,這個(gè)憑證怎么記呢?是預(yù)付賬款還是預(yù)收賬款呢
這個(gè)是計(jì)入預(yù)收賬款的
那我之前有幾筆預(yù)收賬款的憑證都寫(xiě)成預(yù)付賬款了,已經(jīng)生成報(bào)表了,可以直接改憑證嗎
要的,要調(diào)整科目的