您好,計入應(yīng)付職工薪酬~工資
老師:您好,單位的領(lǐng)導(dǎo)家在外地,本人長期在單位駐地酒店的住宿發(fā)票報銷進(jìn)什么費(fèi)用?
老師好,我在一家酒店上班,酒店一直開的是住宿發(fā)票,上一季度我們酒店被征用使用,我們?yōu)槌邪唛_具了經(jīng)營租賃*場地使用費(fèi)發(fā)票。那么本月我報上季度的申報表怎么申報?尤其是城鎮(zhèn)土地使用稅怎么申報?
多選題 3.下列關(guān)于行政事業(yè)單位長期外駐人員差旅費(fèi)的說法錯誤的是()。 A 在派駐地工作期間不得報銷出差伙食補(bǔ)助費(fèi) B 在派駐地工作期間不得報銷公雜費(fèi) C 長期外駐人員可據(jù)實(shí)報銷住宿費(fèi) D 對于超出標(biāo)準(zhǔn)的餐飲費(fèi)用,外駐人員可額外報銷
老師,外地有個項(xiàng)目,項(xiàng)目初期項(xiàng)目人員一直住酒店,報銷開回來大概3000多塊的住宿費(fèi)發(fā)票,以及日常的過路費(fèi)發(fā)票,這兩個住宿費(fèi)和過路費(fèi)應(yīng)該計入哪個管理費(fèi)用哪個二級明細(xì)科目呢?想和匯算清繳的二級科目一致,不然到時候還得調(diào)整,想一步到位。
老師 我們單位工地人員在當(dāng)?shù)刈〉乃奚?租的是人家的不用的一所小學(xué) 公司名義跟他們簽訂合同了 簽訂的對方是個人 我們公戶給他們支付房租 5年租期16萬 這個沒有發(fā)票怎么處理呢
同一個手機(jī)號可以同時開個人快手小店和個體戶小店嗎?
老師,你好,公司做商貿(mào)的,供貨商發(fā)的貨有問題,但是也并沒有要求把有問題的退回去,又重新給發(fā)了好的,那這個應(yīng)該怎么做借貸呢?
個體戶銷售自產(chǎn)弄產(chǎn)品減免個人經(jīng)營所得稅嗎
老師中級財管老師墊支的營運(yùn)資金在算折舊的時候要不要記到設(shè)備的賬面里面?。恐x謝
老師中級財管老師墊支的營運(yùn)資金在算折舊的時候要不要記到設(shè)備的賬面里面???
老師墊支的營運(yùn)資金在算折舊的時候要不要記到設(shè)備的賬面里面啊?
老師好,cpa應(yīng)當(dāng)要求管理層提供所有未更正錯報的書面聲明對嗎
轉(zhuǎn)賬支票上的收款人到銀行提示付款是否需要背書
好奇一個問題,老板收入不多,但是老讓工資報高點(diǎn),這樣一來,虧損嚴(yán)重。虧損了,借老板的錢,其他應(yīng)付款就變多嘛,這種情況是可以用實(shí)收資本/資本公積沖掉的嘛,但是這樣會不會給稅務(wù)認(rèn)為是老板收入要求其他應(yīng)付款納稅的。(未分配利潤虧的)
老師,公司Etc由員工先借款后由財務(wù)人員在票根網(wǎng)打印發(fā)票員工報銷,但每次都沖不完借款,其他應(yīng)收款科目一直有余額,這個應(yīng)該怎么管理使每次報銷能沖完借款,賬上沒有余額呢?
老師,酒店開有發(fā)票的,做進(jìn)差旅費(fèi)或辦公費(fèi)行不?
您好,明顯不合理,是公司給福利或補(bǔ)貼
那就是要交個稅了
您好,是的,您的理解非常正確。進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣,或者不報銷
那我還是做進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧,進(jìn)項(xiàng)能抵扣,所得稅可以按六成扣除,還能報銷。老總的工資高交個稅已經(jīng)高稅率段了,那樣不劃算。
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣的
您好,注意稅務(wù)風(fēng)險
老師:您好,那單位會議費(fèi)中的差旅費(fèi)可以抵扣嗎?
您好,是可以抵扣的,但是一般都是異地
謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持