你好,是多了還是少了,暫估時(shí),借原材料,貸應(yīng)付賬款--暫估價(jià),
老師,我上個(gè)月購(gòu)進(jìn)一批藥品,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有回來(lái),先做暫估入庫(kù),入庫(kù)時(shí)因?yàn)橛腥霂?kù)單,所以就按照入庫(kù)單錄入了數(shù)量、單價(jià)、金額。這個(gè)月發(fā)票開(kāi)回來(lái)了,紅沖上個(gè)月暫估入庫(kù),錄完與上個(gè)月暫估相同的會(huì)計(jì)分錄紅字保存時(shí)顯示:核算的單價(jià)不能小于零,這個(gè)是什么原因?紅沖暫估必須要做相同會(huì)計(jì)分錄紅字負(fù)數(shù)嗎?
沖暫估入庫(kù)時(shí),與暫估的單價(jià)有差距怎么做分錄
暫估入庫(kù)和實(shí)際入庫(kù)金額有差距,結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄怎么改
暫估材料入庫(kù),并領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是后期到票,金額與暫估價(jià)差異較大,沖銷(xiāo)暫估后剩下的庫(kù)存單價(jià)與實(shí)際差距太大怎么辦?
老師您好,暫估入庫(kù)分錄怎么做?暫估最遲什么時(shí)候沖銷(xiāo)
車(chē)學(xué)堂不小心注銷(xiāo)了怎么登陸
在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項(xiàng)目的個(gè)稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說(shuō)到賬了,但是沒(méi)有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)到賬是到什么意思,到哪了?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話(huà)個(gè)體工商戶(hù),下周要開(kāi)票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷(xiāo)售使用過(guò)的貨車(chē)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷(xiāo)售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷(xiāo)售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
暫估多了,
沖減原來(lái)的分錄,按發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn),貸應(yīng)付賬款,
你好,沖減年,可以按這樣處理,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn),貸應(yīng)付賬款
沖減后,可以按這樣處理,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn),貸應(yīng)付賬款
還是沒(méi)懂誒
與暫估的單價(jià)有差距。這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的, 原來(lái)的分錄用負(fù)數(shù)沖減掉, 借原材料, 貸應(yīng)付賬款--暫估價(jià) 重新按發(fā)票金額做,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn),貸應(yīng)付賬款,
那我結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄呢
已經(jīng)多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,多結(jié)轉(zhuǎn)要沖回,借原材料,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
老師,我都是同一年的,會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整嗎
不是跨年的,更簡(jiǎn)單,借原材料,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,
金額就是多結(jié)轉(zhuǎn)那部分嗎?摘要怎么寫(xiě)
你好,結(jié)轉(zhuǎn)多暫估的原材料,