你好,是多了還是少了,暫估時(shí),借原材料,貸應(yīng)付賬款--暫估價(jià),

老師,我上個(gè)月購(gòu)進(jìn)一批藥品,因?yàn)榘l(fā)票沒有回來,先做暫估入庫,入庫時(shí)因?yàn)橛腥霂靻?,所以就按照入庫單錄入了?shù)量、單價(jià)、金額。這個(gè)月發(fā)票開回來了,紅沖上個(gè)月暫估入庫,錄完與上個(gè)月暫估相同的會(huì)計(jì)分錄紅字保存時(shí)顯示:核算的單價(jià)不能小于零,這個(gè)是什么原因?紅沖暫估必須要做相同會(huì)計(jì)分錄紅字負(fù)數(shù)嗎?
沖暫估入庫時(shí),與暫估的單價(jià)有差距怎么做分錄
暫估入庫和實(shí)際入庫金額有差距,結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄怎么改
暫估材料入庫,并領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是后期到票,金額與暫估價(jià)差異較大,沖銷暫估后剩下的庫存單價(jià)與實(shí)際差距太大怎么辦?
老師您好,暫估入庫分錄怎么做?暫估最遲什么時(shí)候沖銷
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤(rùn)率,利潤(rùn)表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡(jiǎn)歷加分
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


暫估多了,
沖減原來的分錄,按發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn),貸應(yīng)付賬款,
你好,沖減年,可以按這樣處理,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn),貸應(yīng)付賬款
沖減后,可以按這樣處理,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn),貸應(yīng)付賬款
還是沒懂誒
與暫估的單價(jià)有差距。這個(gè)沒有關(guān)系的, 原來的分錄用負(fù)數(shù)沖減掉, 借原材料, 貸應(yīng)付賬款--暫估價(jià) 重新按發(fā)票金額做,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn),貸應(yīng)付賬款,
那我結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄呢
已經(jīng)多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,多結(jié)轉(zhuǎn)要沖回,借原材料,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
老師,我都是同一年的,會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整嗎
不是跨年的,更簡(jiǎn)單,借原材料,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,
金額就是多結(jié)轉(zhuǎn)那部分嗎?摘要怎么寫
你好,結(jié)轉(zhuǎn)多暫估的原材料,