你好 電子 稅務(wù)局 我要辦稅里,票種核定 填寫發(fā)票申請表??
母公司購入固定資產(chǎn)(樓房)并取得專票,但沒有業(yè)務(wù)收入。后成立分公司在該固定資產(chǎn)開展酒店業(yè)務(wù),而且想以分公司名義領(lǐng)用稅控盤并使用,如果分公司領(lǐng)用稅盤就意味著分公司要獨立核算并獨立申報納稅(增值稅及企業(yè)所得稅)嗎?在稅務(wù)怎樣選擇操作才能讓母公司的進(jìn)項得以抵扣? 母公司是投資公司,其實就只有子公司的酒店業(yè)務(wù),而成立子公司僅是因為酒店需要一個專屬的XX酒店的名字去開票(老板認(rèn)為如果以XⅩ投資公司開票不靠譜)!現(xiàn)酒店在裝修完工準(zhǔn)備開業(yè)狀態(tài),據(jù)說之前一直請代理會計零申報,我現(xiàn)剛接手財務(wù),之前也沒做過母分公司的帳,特意去聽了子木老師的課,想請問老師我該怎么做才能達(dá)到分公司可以開票,又可以扺扣母公司的進(jìn)項?謝謝老師
新接手一個公司會計,如何能讓我可以無盤領(lǐng)票,我已經(jīng)把自己改為辦稅人了,也實名認(rèn)證了,自助領(lǐng)票機(jī)還是顯示無關(guān)聯(lián)企業(yè)
我是公司財務(wù),只負(fù)責(zé)做真實的內(nèi)賬,是一個記真實流水的出納而已。外賬是給外面的會計外包,開票也是外賬會計開。問題一:公司不太正規(guī),萬一透漏稅我這個只負(fù)責(zé)內(nèi)賬的會有責(zé)任嗎?稅務(wù)責(zé)任是在老板吧?還是做真實內(nèi)賬的人也有責(zé)任?問題二:外包的外賬會計開稅票時,會寫他們自己的名字嗎?還是會把我這個財務(wù)的名字寫上去?但實際上發(fā)票我沒有經(jīng)受過。開票資料都是老板和外賬交接的,我也外賬的人是誰都不知道,從未接觸,聯(lián)絡(luò)方式也沒有。怎么證明不是我?問題三:開票人、復(fù)核人、收款人的名字,外賬會計都是可以隨便亂寫的嗎?若未經(jīng)我同意,我在不知曉他們開票活動的情況下,外賬會計開票時在收款人欄寫了我的名字,實際上收款賬戶是我老板,我有責(zé)任嗎?問題四:公司很不正規(guī),和我勞動合同都沒簽,就算發(fā)票上被他們寫了名字,沒簽勞務(wù)合同是不是就無法證明我是他的員工,那么他們的這些事也與我無關(guān),是他們亂寫,我全然不知沒有責(zé)任。
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對我們公司開具任何勞務(wù)費發(fā)票,我們之前已經(jīng)支付給對方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領(lǐng)導(dǎo)說要扣除掉實際勞務(wù)費發(fā)票的稅金,因為對方一直未提供過發(fā)票所以我們扣除勞務(wù)費發(fā)票的相關(guān)稅金。這個要求合理嘛?還有我們之前向?qū)Ψ竭@個自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個包工頭申報個稅?之前會計一直沒有替對方申報個稅過,我們公司是否會擔(dān)法律責(zé)任,申報個稅的話對方?jīng)]有提供給我們工資單,我們沒法按實際人情況來,假如給包工頭打款200萬,申報個稅時就把200萬都加在這個包工頭身上嗎?
1、領(lǐng)導(dǎo)出國,在國外機(jī)場免稅店買煙、酒、禮品,零食等(英文小票)可以直接計為招待費嗎?2、領(lǐng)導(dǎo)出國,在國內(nèi)機(jī)場免稅店買煙、酒等(中文小票),如果要開發(fā)票也只能開個人名頭,可以計入招待費嗎?3、領(lǐng)導(dǎo)一人出國辦理簽證,250元/人,領(lǐng)導(dǎo)一共辦了3個人的,是不是只有領(lǐng)導(dǎo)自己的可以計入差旅費,其他兩人(不是單位員工)的計入哪里,也是招待費用嗎?4、領(lǐng)導(dǎo)出國在超市買和水,喝的咖啡等,從數(shù)量上看都不止一人,而且我司有出差補助,那這樣的費用是計入招待費,還是計入差旅費?麻煩老師分著回答一下,謝謝!
貿(mào)易公司會計分錄,成本核算
海關(guān)備案是以注冊地為準(zhǔn)嗎?公司注冊地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎