你好,這是代收代付嗎?還是你們自己的貨款只不過是不開發(fā)票,如果是你們自己的貨款,做無票收入,借應(yīng)收票據(jù)貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師好!我想問一下!我們收到電子承兌無對方無往來!是個人的貨款!不開發(fā)票!怎么走賬!借:應(yīng)收票據(jù)貸:應(yīng)付賬款背書人公司名稱 過段時間走出賬借:應(yīng)付賬款背書人名稱 貸現(xiàn)金 可以不!
老師,您好!比如A公司給我們開了銀行承兌匯票,我這個時候做 借:應(yīng)收票據(jù)- A公司 貸:應(yīng)收賬款- A公司 然后我公司又將匯票直接背書給B公司 我的分錄是不是這樣做 借:應(yīng)付賬款-B公司 貸:應(yīng)收票據(jù)- A公司 然后收好供應(yīng)商開來的發(fā)票 借:庫存商品 借:進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款- B公司 老師是不是這樣做分錄就對了
老師你好,請問對方是個體開了普票給我們,開票是名稱是公司名稱,但是我們打款是打到營業(yè)執(zhí)照上法人個人賬戶上,對方也提供了身份證和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,請問我之前來票的時候是做貸應(yīng)付賬款-**公司現(xiàn)在打款打到個人賬戶,是直接做借應(yīng)付賬款**公司貸銀行,還是要通過其他應(yīng)付款個人賬戶轉(zhuǎn)換啊
我收到一個電子銀行承兌匯票,背書人名稱是勝利公司,被背書人是我公司,然后下一個背書人是我公司,被背書人名稱是蘇亞公司,做賬是不是借方應(yīng)收票據(jù) 貸方應(yīng)付賬款-勝利公司 借方:應(yīng)付賬款-蘇亞公司 貸方:應(yīng)收票據(jù)
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
是給我們的貨款!我們賣給個人!背書人轉(zhuǎn)了幾轉(zhuǎn)頂個人貨款轉(zhuǎn)給我們的
轉(zhuǎn)賣給個人,借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù),你們又收回來借應(yīng)收票據(jù)貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
老師你好!老板不想交稅!可以走往來款嗎!讓個人給我們開收據(jù)以現(xiàn)金形式轉(zhuǎn)出
走往來款的話,你需要還回去的還錢的你賬戶需要支付這筆。
這個我知道!讓個人寫個收到現(xiàn)金多少!蓋上公章可以不
你好,現(xiàn)金如果超過1萬的,這種不太合理。他是有限金額限制的。
讓個人寫個證明把款轉(zhuǎn)給個人可以不
你好,如果超過1萬以上的這種不合理,稅務(wù)局不會認(rèn)可的,而且你們賬上有那些現(xiàn)金嗎?
你提備用金都提不出那些金額來。