你好,可以沖你的收入的,然后你的增值稅也可以退回來。

物業(yè)公司,一月份收取全年停車費(fèi),在下半年業(yè)主需要退停車費(fèi),之前收取是 借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 退回業(yè)主停車費(fèi) 借:營業(yè)費(fèi)用—停車費(fèi) 貸:現(xiàn)金 請問這樣做對嗎
張四給李四,李五,王紅交停車費(fèi)2000元含稅價(1個銀行回單金額2000元)21年全年的,每個人為600元,問可以借預(yù)收賬款2000貸主營業(yè)務(wù)收入1904.76貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅95.24嗎,放車一筆記可以嗎
老師,若每天都有收入,做賬時憑證較多,可以把需要上稅的項(xiàng)目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個憑證計(jì)算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車費(fèi)100就記:借:銀行存款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費(fèi)200就記:借銀行存款200,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車費(fèi)共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營業(yè)務(wù)成本285.71,應(yīng)交稅費(fèi)14.29,就是不每天提稅費(fèi),最后再出張憑證提稅費(fèi),這樣可以嗎?
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車費(fèi)收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,那5%的收入借銀行存款貸主營業(yè)收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個月收入不超過15萬季度不超過45萬,就不用交增值稅,對嗎?
物業(yè)公司,贈送業(yè)主物業(yè)費(fèi)記賬為 借:應(yīng)收賬款 -100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100,對嗎?第二個月做賬時發(fā)現(xiàn)贈送的100里面有60是停車費(fèi),那賬務(wù)需要怎么調(diào)整呢?
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請,現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時,送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時,項(xiàng)目中只填寫了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈送的物品,對這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師


老師收入未超過起征點(diǎn),所以增值稅不用繳納,那您看我走的營業(yè)費(fèi)用可以嗎
老師那我上個季度走的是營業(yè)費(fèi)用如何調(diào)整呢
你好 不影響繳稅的可以
那我還需要沖回做一下分錄嗎 借:營業(yè)收入負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅負(fù)數(shù) 貸:營業(yè)費(fèi)用負(fù)數(shù)
你做了營業(yè)費(fèi)用就不要做純收入的。
您的意思是說還是按照之前那樣不用調(diào)整 直接走營業(yè)費(fèi)用就行是嗎
是的,是的,是這么做的。
好的謝謝您
不用客氣,工作愉快。