同學好 可以放在一筆記的
某財經(jīng)大學畢業(yè)的王某,對以下三筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計憑證進行審核: (1) 2019年6月5日,采購一批材料,材料價款5000元,增值稅進項稅額650元,同時發(fā)生材料挑揀費100元,所有款項尚未支付,材料尚未驗收入庫。會計分錄為: 借:原材料5000 應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅(進行稅額) 650 貸:銀行存款5650 (2) 2019 年6月10日,銷售一批產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的售價為2000元,增值稅稅額為260元。商品已發(fā)出,款項尚未收到。該批商品實際成本為1600元。會計分錄為: 借:應(yīng)收賬款2000 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 (銷項稅額) 260 貸:主營業(yè)務(wù)收入2260 (3) 2019年6月20日,生產(chǎn)車間一般消耗領(lǐng)用材料5000元,會計分錄為: 借:生產(chǎn)成本5000 貸:原材料5000 問題:請分別說出這三筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄是否正確?如果不正確請寫出具體的理由,并編制正確的會計分錄。
張四給李四,李五,王紅交停車費2000元含稅價(1個銀行回單金額2000元)21年全年的,每個人為600元,問可以借預收賬款2000貸主營業(yè)務(wù)收入1904.76貸,應(yīng)交稅費\\增值稅95.24嗎,放車一筆記可以嗎
東方公司為增值稅一般納稅人適用增值稅稅率13%,該公司生產(chǎn)a產(chǎn)品單位售價為500元不含稅單位,成本為350元,2017年三月份該公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:一、向本市某商場銷售a產(chǎn)品600臺價稅款收妥,存入銀行二、上月銷售給外地某單位a產(chǎn)品80臺,本月假稅款收妥,存入銀行三、以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費5000元四、以銀行存款支付當月短期借款利息費用2000元五以銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費等管理費用5800元,六、以銀行存款支付公益性捐贈1500元七、當月確認的所得稅費用和應(yīng)交所得稅為18925元,不考慮其他因素1.假設(shè)該公司應(yīng)交稅費賬戶月初無余額,則應(yīng)交稅費賬戶三月末余額為A.貸方余額57800元B.借方余額57800元C.貸方余額6800元D.貸方余額20075元
●三、資料:甲公司財務(wù)部2022年8月10日發(fā)生有以下事項:●、根據(jù)人資部提交已審完畢的工資結(jié)算表,通過企業(yè)網(wǎng)銀發(fā)放工資388500元;2、業(yè)務(wù)員王某前來報銷差旅費批,共計發(fā)生乘車及住宿費5800元,經(jīng)審核,張某此前預借有差旅費6000元,出納收訖其退回的余款200元;3、前期已離職人員李某來領(lǐng)取公司應(yīng)退還個人的津貼差額12067元,出納給李某開出現(xiàn)金支票一張。4、購進A材料800噸,單價200元,B材料500噸,單價50元,材料尚未收到,增值稅率為17%,增值稅額為3引450元,價稅令計216450元以銀行存款支寸:I0日,上述購買的A、B兩種材料已到并驗收入庫。5.銷售甲產(chǎn)品2000件,貨款160000元,增值稅銷項稅額27200元,收到款項存入銀行?!褚螅簩懗鲆陨鲜马椫小?.涉及的原始憑證具體名稱,并區(qū)分其中的外來憑證●1.現(xiàn)金支票上的大寫金額。
●三、資料:甲公司財務(wù)部2022年8月10日發(fā)生有以下事項:●、根據(jù)人資部提交已審完畢的工資結(jié)算表,通過企業(yè)網(wǎng)銀發(fā)放工資388500元;2、業(yè)務(wù)員王某前來報銷差旅費批,共計發(fā)生乘車及住宿費5800元,經(jīng)審核,張某此前預借有差旅費6000元,出納收訖其退回的余款200元;3、前期已離職人員李某來領(lǐng)取公司應(yīng)退還個人的津貼差額12067元,出納給李某開出現(xiàn)金支票一張。4、購進A材料800噸,單價200元,B材料500噸,單價50元,材料尚未收到,增值稅率為17%,增值稅額為3引450元,價稅令計216450元以銀行存款支寸:I0日,上述購買的A、B兩種材料已到并驗收入庫。5.銷售甲產(chǎn)品2000件,貨款160000元,增值稅銷項稅額27200元,收到款項存入銀行?!褚螅簩懗鲆陨鲜马椫小?.涉及的原始憑證具體名稱,并區(qū)分其中的外來憑證●1.現(xiàn)金支票上的大寫金額。
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
備注怎么寫呢,人太多寫不下?
后面做一個清單,見清單