你好,你看下能比對(duì)通過(guò)嗎?如果不通過(guò)的話,得去稅務(wù)局那邊修改。
4月發(fā)生了增值稅預(yù)交稅額,但是沒有抵扣,5月忘記填增值稅抵減情況表了,6月報(bào)的時(shí)候不能填期初了,可以填在本期發(fā)生額里面嗎?
請(qǐng)問一下5月份金稅盤服務(wù)費(fèi)265元,我在6月申報(bào)時(shí)填寫了附表4里的本期發(fā)生額265,本期應(yīng)抵減額265,本期實(shí)際抵減265。 在減免稅申報(bào)表選擇專用設(shè)備低減里本期發(fā)生額265,本期應(yīng)低減稅額265,本期實(shí)際低減稅額265。 在增值稅申報(bào)表里沒有看到265元,是怎么原因呢
老師你好,請(qǐng)問9月份控服務(wù)發(fā)票720元可以全額抵扣,當(dāng)時(shí)忘填寫減免稅表的只填寫附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因?yàn)闆]有可以交的增值稅,所以沒有繼續(xù)更改,11月份也沒有增值稅申報(bào),這種情況應(yīng)該怎么辦?只有到有稅款的時(shí)候才能抵扣,還是可以提前改過(guò)來(lái)填寫負(fù)數(shù)增值稅表上和減免稅表
這個(gè)月產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅,我用我的預(yù)繳增值稅抵扣,填在增值稅稅額抵減情況表里,但是我填上之后就是黃顏色顯示不通過(guò)
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交稅?,F(xiàn)在填8月增值稅申報(bào)表,有個(gè)表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫?本期發(fā)生額2160,本期應(yīng)抵減2160,本期實(shí)際抵減0,期末余額2160,這樣填對(duì)嗎?
供應(yīng)商幫我們加工材料 ,對(duì)方不能開勞務(wù)加工費(fèi),只能開材料,備注加工費(fèi)這樣可以嗎?金額180左右
新電子稅務(wù)局開電子普票,現(xiàn)在每個(gè)月返洗上報(bào)嗎
公司分紅,需要哪些資料附件?
老師,人力資源外包只能全額納稅嗎?全額納稅的話是按5%繳納增值稅嗎?
老師,我們公司在異地做項(xiàng)目。掛靠了一個(gè)公司。那個(gè)公司要我們先預(yù)繳增值稅,然后才開票給對(duì)方公司。 那不應(yīng)該先開票再預(yù)繳嗎?還是先后都可以。
我單位是13稅率的一般納稅人,不開票金額是25895,加收6個(gè)點(diǎn),如何計(jì)算開票金額
老師物業(yè)公司開給企業(yè)的電費(fèi)發(fā)票是否要征收印花稅?超市開收據(jù)給企業(yè)的上架費(fèi)(其他現(xiàn)代服務(wù))是否要交印花稅?按什么稅目征收?
請(qǐng)問(自然人投資或控股)和自然人獨(dú)自的區(qū)別?
老師,小規(guī)模納稅人怎么升級(jí)為一般納稅人?能網(wǎng)上操作嗎?操作流程是什么? 大概多久能辦下來(lái)?
合并報(bào)表計(jì)算投資收益的時(shí)候不用扣除逆流交易的未實(shí)現(xiàn)部分的損益嗎