哦,把表發(fā)出來看一下。

上月申報了增值稅預繳稅款,然后申請延期繳納,預繳稅款沒有入庫,這個月開具發(fā)票,填寫增值稅申報表時填寫預繳稅款抵減,但無法申報,顯示分次預交稅額不通過,這是怎么回事?
請問我們上個月跨區(qū)域預繳了增值稅,這月申報上月增值稅時,本來就進項大于銷項。我在填增值稅納稅申報表時,在分次預繳稅額那欄填上了預繳的增值稅,然后在34行本期應補(退)稅額,那顯示就是負數(shù),不讓保存,怎么處理?我是不是這次不填下次再填?
增值稅進項稅額大于銷項稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計抵減,這個月填上后沒帶到主表,在期末余額那里有這個加計抵減數(shù)字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
全額抵扣減免申報,是不是當月不繳納增值稅的情況下,不能做全額抵扣減免申報? 是不是不能填主表“23行 —應納稅額減征額”,只能填在“表四—增值稅及申報表(稅額抵減情況表)” 和 另一張 “增值稅減免申報表” 中的 “本期發(fā)生額 ”項會自動顯示, 對嗎? 填一個表 另一個表會自動顯示,是嗎?
這個月產(chǎn)生了銷項稅,我用我的預繳增值稅抵扣,填在增值稅稅額抵減情況表里,但是我填上之后就是黃顏色顯示不通過
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
就是這個表格和提示
你的第二列的本期發(fā)送了,為什么沒有數(shù)據(jù)了,還有你的期初發(fā)出來看。
第二列之前我一直提前填的,所以這次不填,不然數(shù)據(jù)就不對了
你能不能把表拍完整一點啊,你也不拍完整,我這個也看不出什么問題,對。
第二列之前我一直提前填的,所以這次不填,不然數(shù)據(jù)就不對了
主表,來把你的主表也發(fā)出來看一下。
不好意思啊,重拍了
你的24行沒有數(shù)據(jù),所以說你這里抵減會提示這個信息。
我還有增值稅抵減額沒有填,第1次填產(chǎn)生銷項稅的表格
就是說你要享受這個抵減的前提是必須是你24行,有數(shù)據(jù),沒有數(shù)據(jù)就不能。