你好,你的增值稅是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅用這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

老師,您好,小規(guī)模不是有減免稅嗎,收入發(fā)票是金額1000,稅額10,總金額1010,分錄,借,應(yīng)收賬款1100 ,貸,收入1000,銷項稅額10,嗎,那銷項稅額怎么銷掉
開票收入,含稅10,不含稅9,稅額1 借:應(yīng)收賬款9 借:銷項稅1 貸:主營業(yè)務(wù)收入10 金額是借貸是這樣嗎?
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬,減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項稅還是用稅額減免,下面分錄對嗎?下面寫的分錄里,前面是財務(wù)軟件帶的分錄,括號里是自己添加科目,用哪個合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應(yīng)收賬款-**公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-費應(yīng)交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應(yīng)交稅-費應(yīng)交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 貸:營業(yè)外收入-政府補助(稅額減免)
老師你好!我司是一般納稅人開了電費普票給小規(guī)模企業(yè),發(fā)票不含稅金額1000,稅額130,開出發(fā)票的賬務(wù)處理是借:其他應(yīng)收1130貸:其他業(yè)務(wù)收入1000,銷項額130,代支付電費時,借:其他業(yè)務(wù)成本1000,進項額130貸應(yīng)付賬款:1130,這樣對嗎?就是他是小規(guī)模沒有抵扣,我現(xiàn)就那個稅額130這個數(shù)不平,應(yīng)該怎樣做?
小規(guī)模企業(yè)不用免交增值稅,做賬的時候需要做這筆分錄嗎? 摘要:4 月主營收入的增值稅免稅收入 借:營業(yè)外收入 (銷項稅金額 99) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 (銷項稅金額 99) 老師請問這筆分錄做得對嗎?
17年注冊資金4千萬,目前已繳納300萬,有些什么其他辦法實繳呢,或者知識產(chǎn)權(quán)?
中級職稱有沒有書籍?
剛剛聽了跨境電商的部分課程,老師說收入確認是以凈額為營業(yè)收入,要扣除平臺收取的費用,但是我們公司在報稅時,稅務(wù)局要求公司按照平臺上含稅銷售額(還是含了國外稅金的)申報的,請問老師知道這是怎么回事嗎?目前公司還是按照視同內(nèi)銷在報稅,進出口權(quán)還沒有辦理下來,難道是因為視同內(nèi)銷,所以才是按含稅銷售額報的嗎?疑惑
老師 一般納稅人7月份公司交車輛保險6187.09 稅額371.22是專票 10月份公司打算處置車輛要退保 保險公司那邊退了價稅合計3481.57 發(fā)票6187.09+371.22=6558.31全部沖紅怎么做賬務(wù)
一般注冊家政公司會有幾個章
請問24年的個稅報錯人了,還能更改嗎?
老師,就是采購是再別的平臺采購的,如果過來找財務(wù)報銷,打印出來平臺的截圖可以作為憑證嗎
老師:小規(guī)企業(yè),2023-2024年稅務(wù)0申報,進項發(fā)票300多萬(物流費發(fā)票);銷項發(fā)票0;稅務(wù)預(yù)警,稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入,問過老板真實情況是:他為以后收入存點成本,也為當?shù)囟愂兆鳇c貢獻,物流公司給他名下其他公司開票物流費時,讓物流公司給預(yù)警的企業(yè)開了300多萬,怎么和稅管員解釋?
老師好,我們有一批貨退回給供應(yīng)商了,我應(yīng)該把這批退貨,記在進銷存的進貨記錄里,還是銷貨記錄里呢?
老師,請問公司缺錢,可以跟另一家公司借款嗎?正常借款有風險嗎?(樸老師)
那營業(yè)外收入不用銷掉嗎
增值稅是借,應(yīng)交稅費,減免稅款嗎,然后借,減免稅款,貸,營業(yè)外收入,那營業(yè)外收入到一年會數(shù)據(jù)大
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借營業(yè)外收入貸本年利潤
但是這個應(yīng)該不用計算利潤吧
需要的 繳所得稅的
老師,我能打電話你再問清楚一下嗎
不好意思 學堂不允許我們私下交流 增值稅免 減免的稅額需要交所得稅