同學好:讓收票單位寫一個債權的轉(zhuǎn)移
老師,麻煩問一下,我們給對方公司打了一筆錢,但是對方公司不開具發(fā)票,這個應該怎么處理,把這個賬調(diào)平
老師你好,我想問一下,我公司2018年開了一張發(fā)票,用a公司開,結(jié)果發(fā)票章蓋的是b公司的,現(xiàn)在客戶發(fā)現(xiàn)這個問題,把票退給我們了,也已經(jīng)重新開具新的發(fā)票給客戶了,請問現(xiàn)在這張舊發(fā)票應該如何處理?還可以紅沖嗎
老師好,想麻煩問一下收款公司和開具發(fā)票的公司不一致,這個發(fā)票也開具出去了,不能退票,該如果賬務處理
老師,麻煩問一下公司給對方轉(zhuǎn)了錢,現(xiàn)在對方公司不愿意開具發(fā)票,也不愿意退款,這個如何做賬?謝謝!
您好!老師我想請問一下勞務已發(fā)生,但是沒有收到勞務公司開具的發(fā)票,也一直沒有付款,過了幾個月了才收到勞務公司的發(fā)票,由于金額比較大想分攤到前幾個月去這個該怎么處理呢
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?