您好。您是您是上傳發(fā)票了嗎?沒(méi)有看到。
收到上一年的發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則該怎么做分錄老師詳細(xì)講一講,分為五月份之前收到的,和五月份之后收到的
給出詳細(xì)計(jì)算過(guò)程并做出分錄,希望老師能夠詳細(xì)講解
該發(fā)票如何做會(huì)計(jì)分錄? 請(qǐng)老師詳細(xì)講解
會(huì)計(jì)#請(qǐng)問(wèn)下:購(gòu)買(mǎi)少數(shù)股東權(quán)益時(shí),如何判斷調(diào)減的是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?這個(gè)怎么理解?請(qǐng)老師詳細(xì)講解,謝謝!
老師你好,1月份開(kāi)具了3%發(fā)票,1、收入會(huì)計(jì)分錄如何做,2增值稅申報(bào)如何填寫(xiě)?麻煩老師詳細(xì)解答,非常感謝。
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯(cuò)的,我現(xiàn)在補(bǔ)賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費(fèi)怎么做賬
因?yàn)闅v史遺留問(wèn)題吧,納稅申報(bào)表上留抵比賬上多兩分錢(qián),我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報(bào)表上,比如說(shuō)上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個(gè)硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報(bào)表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結(jié)轉(zhuǎn)是需要交4088 .8,肯定以納稅申報(bào)表為準(zhǔn),那我現(xiàn)在如果是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話會(huì)差兩分錢(qián),現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做才能平呢?(結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個(gè)人房子,水費(fèi)自來(lái)水公司開(kāi)給房東個(gè)人,這個(gè)公司是不是沒(méi)法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報(bào)預(yù)交稅款 怎么登陸異地稅務(wù)局申報(bào)呢
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)是1%普票的,報(bào)銷(xiāo)是按13%的稅額入成本的,那對(duì)公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說(shuō)對(duì)公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市水果蔬菜損耗怎么算精準(zhǔn)些 有些不行的特價(jià)打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車(chē)子買(mǎi)了配件應(yīng)該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買(mǎi)美元理財(cái)產(chǎn)品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?
不好意思老師沒(méi)有上傳成功
是你們采購(gòu)的銷(xiāo)售用的商品嗎? ?
不是 老板買(mǎi)的自用
借 ;固定資產(chǎn) 貸銀行
老板自己花錢(qián)買(mǎi)自用 以公司名義開(kāi)的票
公司買(mǎi)的。然后免費(fèi)給個(gè)人用是嗎那計(jì)入福利費(fèi)用。
老師 不是福利 老板自己花錢(qián)買(mǎi)自用 還有價(jià)格不超過(guò)一千不應(yīng)該是這個(gè)分錄吧
你好 因?yàn)殚_(kāi)的是單位名? 個(gè)人用記福利里 要是個(gè)人業(yè)務(wù)開(kāi)單位名就退票重開(kāi)?
具體分錄怎么寫(xiě)?借什么貸什么?
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行?
直接 借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-老板可以嗎?
不可以 正確分錄發(fā)你了
老板自己花錢(qián)買(mǎi)的 沒(méi)用公司賬戶(hù)錢(qián)
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款