不用了,你這個(gè)作廢的話不用出具這個(gè)證明啊,作廢的話發(fā)票根本就沒有給對(duì)方。

8月開具的專票,不知對(duì)方有沒有認(rèn)證,對(duì)方賴賬,公司在系統(tǒng)里作廢了兩張票,但是發(fā)票進(jìn)項(xiàng)聯(lián)對(duì)方不給,這種情況怎么處理?
老師,我忘了作廢的那張票沒給對(duì)方寄過去。我現(xiàn)在又開了張紅字發(fā)票,這兩張票要不要給對(duì)方寄過去啊
普票作廢了,現(xiàn)在還需要對(duì)方公司開不入賬證明嗎?對(duì)方都沒見過這張票
老師,我們開了增值稅普通發(fā)票,對(duì)方公司把做賬聯(lián)丟了,現(xiàn)在要從新開路發(fā)票給對(duì)方單位。作廢原來的發(fā)票需要登報(bào)嗎?
我們8.10號(hào)開給對(duì)方公司一張發(fā)票。開錯(cuò)了。我們已經(jīng)在系統(tǒng)里面作廢了。作廢成功了 是不是就是顯示對(duì)方暫時(shí)還沒有認(rèn)證???
高企對(duì)財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
請(qǐng)問老師,這個(gè)題的E選項(xiàng):對(duì)罰款不符不用先交罰款再復(fù)議,對(duì)罰款加處罰款不符要先交加處罰款才能復(fù)議,這樣理解對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一怎么填,單位季度銷售收入超過30萬了,都是無票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和稅行為 (3%征收率) 計(jì)稅銷售額計(jì)算應(yīng)該怎么填。假如無票銷售收入是100萬元
老師,請(qǐng)問預(yù)收賬款,開票時(shí)間有限制嗎?
老師,我們是建筑公司,掛靠公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,是甲供材的勞務(wù)分包,有少量輔材。我想問一下關(guān)于勞務(wù)這塊,是都允許勞務(wù)專業(yè)分包,收取勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師,你好,現(xiàn)在電商平臺(tái)都是怎么做賬呀
董老師,別家公司借給本公司的款項(xiàng)期初建賬沒錄入,怎么補(bǔ)救?能具體說下怎么做分錄嗎?
您好,老師,咨詢一下,本月沖紅了一張上月的票,定額的額度沒有恢復(fù),申請(qǐng)調(diào)整額度,稅務(wù)稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)同意申請(qǐng)嗎
老師,加油站購買的感應(yīng)卡500張,5000元,應(yīng)該做什么分錄
老師假如我是一般納稅人供應(yīng)商給我開的普票,我開出去也是普票,銷售單入賬是價(jià)稅合計(jì)嗎


你好,如果會(huì)計(jì)工作失誤未作廢,但對(duì)方公司也沒見過 這種情況呢
沒有作廢的話,你這個(gè)就相當(dāng)于是跨越了對(duì)不對(duì)?跨越的話你就不能作廢了,你直接就沖紅就行了。
我也是替朋友問,他們開的票 說是稅務(wù)讓他們找對(duì)方公司開未入賬證明 我也很納悶 為什么
你是不是去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票?然后要去作廢,或者是沖紅,那如果說是這種情況下的話,就讓對(duì)方出去一個(gè)這張發(fā)票沒有入賬的那個(gè)證明文件要蓋一個(gè)他們公司的章,這種才可以去作廢或者是沖鋒。
不是代開發(fā)票,自己從系統(tǒng)里開的
那不存在你這種情況,你自己作廢就是了