你好? ?價(jià)稅分離? ?合并填在一塊就可以 不超45萬? 填在主表第11行 超了 填在主表第1行
個(gè)體戶,查賬征收的,有開票收入和不開票收入,在填那個(gè)增值稅申報(bào)表時(shí),分別要填在哪一行呢
為什么查賬征收的個(gè)體戶在報(bào)增值稅時(shí),要填未達(dá)起征點(diǎn)那一行
個(gè)體工商戶查賬征收個(gè)人所得稅申報(bào)中的收入應(yīng)該怎填呢?在沒有其他收入的情況下,是填開具發(fā)票的不含稅金額嗎
老師好,個(gè)體工商戶增值 稅報(bào)表,未開票收入填在哪行?免稅額填哪里
老師,請(qǐng)問查賬征收個(gè)體戶開專票金額報(bào)增值稅填在哪一列?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
不是有個(gè)表要區(qū)分填開票和不開票的嗎?
老師還在嗎?
一般納稅人分開 小規(guī)模不區(qū)分的
第二季度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得時(shí),填的也是從1月份到6月份的收入成本嗎?
是的 填1-6月份的累計(jì)數(shù)
去年是定額征收的,今年是查賬征收的,這個(gè)季度盈利了,那么彌補(bǔ)那個(gè)以前年度虧損的嗎?
不可以彌補(bǔ)虧損的
為什么呢
有政策的? 在外邊? 不方便找 可以自行搜一下 換個(gè)角度想一下 定額征收 是因?yàn)槌杀举M(fèi)用不能取得等原因? ?稅局是認(rèn)可企業(yè)賬上的虧損的? 所以核定征收 ?核定征收時(shí)? ?稅法上都不認(rèn)可的虧損? ??轉(zhuǎn)為查賬后? 也是不認(rèn)可的? 所以不能彌補(bǔ)