你好? ?價(jià)稅分離? ?合并填在一塊就可以 不超45萬? 填在主表第11行 超了 填在主表第1行
個(gè)體戶,查賬征收的,有開票收入和不開票收入,在填那個(gè)增值稅申報(bào)表時(shí),分別要填在哪一行呢
為什么查賬征收的個(gè)體戶在報(bào)增值稅時(shí),要填未達(dá)起征點(diǎn)那一行
個(gè)體工商戶查賬征收個(gè)人所得稅申報(bào)中的收入應(yīng)該怎填呢?在沒有其他收入的情況下,是填開具發(fā)票的不含稅金額嗎
老師好,個(gè)體工商戶增值 稅報(bào)表,未開票收入填在哪行?免稅額填哪里
老師,請(qǐng)問查賬征收個(gè)體戶開專票金額報(bào)增值稅填在哪一列?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
不是有個(gè)表要區(qū)分填開票和不開票的嗎?
老師還在嗎?
一般納稅人分開 小規(guī)模不區(qū)分的
第二季度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得時(shí),填的也是從1月份到6月份的收入成本嗎?
是的 填1-6月份的累計(jì)數(shù)
去年是定額征收的,今年是查賬征收的,這個(gè)季度盈利了,那么彌補(bǔ)那個(gè)以前年度虧損的嗎?
不可以彌補(bǔ)虧損的
為什么呢
有政策的? 在外邊? 不方便找 可以自行搜一下 換個(gè)角度想一下 定額征收 是因?yàn)槌杀举M(fèi)用不能取得等原因? ?稅局是認(rèn)可企業(yè)賬上的虧損的? 所以核定征收 ?核定征收時(shí)? ?稅法上都不認(rèn)可的虧損? ??轉(zhuǎn)為查賬后? 也是不認(rèn)可的? 所以不能彌補(bǔ)