同學(xué)你好 這個(gè)是可以的

代賬的建筑業(yè) 老師我代賬的建筑業(yè)全是別人掛靠到我們這里,平時(shí)有發(fā)票到我就用工程施工下面分人工費(fèi) 材料費(fèi) 機(jī)械使用費(fèi)等進(jìn)行匯集 然后哪個(gè)月有開(kāi)票收入在按到轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/成本 工程施工 下面都是設(shè)置的人材機(jī)在跟各個(gè)項(xiàng)目名稱 分項(xiàng)目核算每個(gè)項(xiàng)目的收入 成本可以嗎?謝謝
老師我們建筑行業(yè),別人掛靠的發(fā)票報(bào)銷接待費(fèi)可以進(jìn)去工程施工/合同成本/甘肅項(xiàng)目/管理費(fèi)用
老師您好,請(qǐng)問(wèn)建筑工程行業(yè),在項(xiàng)目上請(qǐng)業(yè)主吃飯的 合同履約成本-工程施工-間接費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以所得稅前扣除嗎?和管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)一樣嗎?如果只是入賬在合同履約成本-工程施工-間接費(fèi)這個(gè)科目,是不是就可以逃避調(diào)增了?謝謝老師
一般制造業(yè)金蝶 會(huì)用移動(dòng)加權(quán)平均法嗎?
甲和乙為國(guó)企,甲資產(chǎn)無(wú)償移交給乙,如下:①固定資產(chǎn)(賬上)如冰箱消毒柜等20萬(wàn),按賬面價(jià)值移交嗎?②甲公司移交的低值易耗品10萬(wàn)(賬上已攤銷完賬面價(jià)值為0),也要在移交表上寫(xiě)上嗎,哪價(jià)值怎么寫(xiě)呢?③甲公司移交的計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的資產(chǎn)10萬(wàn)如湯勺,菜刀,盤(pán)子等,由于賬面價(jià)值為O,也要在移交表寫(xiě)上嗎,哪價(jià)值怎么寫(xiě)呢?④以上資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄,交哪些稅?
老師你好,我問(wèn)過(guò)的問(wèn)題現(xiàn)在能不能刪除,問(wèn)題已解決
這個(gè)重工有限公司給中邦過(guò)賬,中邦再把錢(qián)打回來(lái),管家婆在內(nèi)賬上怎么做
為什么不是沖W材料盤(pán)盈?
老師,股東權(quán)益的數(shù)據(jù),是指財(cái)務(wù)報(bào)表中所有者權(quán)益的數(shù)據(jù)嗎?實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)指的是凈利潤(rùn)還是,利潤(rùn)總額?
個(gè)體繳納印花稅按什么比例??!如果我讓稅局代開(kāi)9000元的發(fā)票,要交多少印花稅?
就是每次別人問(wèn)你家納稅情況一年是多少,我們一直有進(jìn)項(xiàng)稅,所以導(dǎo)致銷項(xiàng)不用繳納增值稅,剩下就是繳納個(gè)印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi),那我不繳納的銷項(xiàng)稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開(kāi)票員增加了開(kāi)票權(quán)限,開(kāi)票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事?
老師好,請(qǐng)問(wèn)臨時(shí)工的工資怎么做分錄


老師有10臺(tái)電動(dòng)三輪車,數(shù)量可以寫(xiě)1來(lái)折舊,還是按照數(shù)量10臺(tái)來(lái)寫(xiě)
同學(xué)你好 按照十臺(tái)來(lái)寫(xiě)的哦
他每個(gè)的金額都不一樣
老師他每個(gè)金額都不一樣
那就需要分開(kāi)做賬的哦分開(kāi)計(jì)入固定資產(chǎn)
我一起做的
老師這樣做是不是不可以呀!
這樣做是可以的哦
老師在嗎?
老師累計(jì)怎么算的喲!
收入累計(jì) 支出累計(jì) 然后收入減去支出
謝謝老師
?滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
好的辛苦了老師
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