你好,你是同一個(gè)客戶有應(yīng)收與預(yù)收還是不同客戶?
請(qǐng)問(wèn)下,做酒吧內(nèi)帳流水賬的,在不考慮別的情況下,未分配利潤(rùn)=銀行余額+庫(kù)存存貨+預(yù)付賬款+應(yīng)收賬款-預(yù)收賬款-應(yīng)付賬款,這樣算對(duì)嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)有預(yù)收賬款的對(duì)賬單要怎么做才能最真實(shí)的體現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付啊
老師請(qǐng)教一下,有預(yù)收賬款的情況下,怎么做應(yīng)收賬款對(duì)賬單表格給對(duì)方對(duì)賬啊
老師,外賬給我發(fā)了一個(gè)應(yīng)收應(yīng)付賬款表格讓我核對(duì)一下,這個(gè)怎么看啊
老師,有幾百家那種應(yīng)收應(yīng)付款,怎么對(duì)賬呢?還掛賬了預(yù)收預(yù)付款,對(duì)賬量很大啊?有什么好的方法嗎?
房開企業(yè)回遷房開具發(fā)票,是按成本開票還是同類房屋按平均售價(jià)開票?
老師江蘇這邊社保漲繳費(fèi)基數(shù)了,我們老板名下有AB兩家公司,原來(lái)大部分員工都是跟A簽的合同,現(xiàn)在我在9月30號(hào)之前讓員工從A公司離職,跟B公司簽勞動(dòng)合同?這樣是不是員工離職就不需要補(bǔ)繳社保了?這樣操做會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
什么是買單報(bào)關(guān)? 什么是1039報(bào)關(guān)?
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過(guò)海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問(wèn)就是如果編碼出來(lái)的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰(shuí)為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰(shuí)退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒(méi)有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒(méi)有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
就是給同一個(gè)客戶的對(duì)賬單呀
本月銷售給對(duì)方10000元,那應(yīng)收就是10000元了,本月收到對(duì)方7000元,其中6000元是已經(jīng)銷售出去的貨物回款,還有1000是預(yù)收的貨款,本月已收是填6000元,未收4000元,還是填本月已收7000元,未收3000元啊
直接把兩個(gè)科目的余額和一起。在借方表示應(yīng)收,在貸方表示預(yù)收。
老師,我是想要做一個(gè)對(duì)賬單和對(duì)方對(duì)賬
你的意思是說(shuō)合同簽訂10000,實(shí)際才發(fā)了6000的貨,收到7000的款了是嗎?
老師我的意思是每一筆貨物都會(huì)在簽訂合同的時(shí)候預(yù)收客戶一部分的金額,余款在貨物銷售出去后月結(jié),我需要每個(gè)月做對(duì)賬單給對(duì)方,本月銷售了多少錢的貨物,本月回了多少款,應(yīng)回未回的款還有多少,因?yàn)樯婕暗接蓄A(yù)收的情況,所以不知道這個(gè)表格怎么做才好
你好,我了解了,你只用管當(dāng)月你總共實(shí)際銷售了多少錢出去了,然后不管是預(yù)收還是應(yīng)收收回來(lái)了多少錢,剩余的就是你改收的。
老師,那就是當(dāng)月銷售出去了多少就填在應(yīng)收那里,當(dāng)月收回了多少錢就填在已收那里,再用上月未收余額加上本月應(yīng)收,減去本月已收,就得出本月未收這樣對(duì)嗎?
嗯,是這樣的,你的理解是對(duì)的