按照不含稅金額計算繳納

老師,我想問下,我們公司和別人簽訂的購銷合同,里面只有含稅的價格,沒有涉及到數(shù)量金額,別人要下單的話會另外給我們采購訂單,那么這樣,我們是按什么來交印花稅呢
你好,我想問一下我報印花稅,沒有簽購銷合同只有每個月有采購訂單,那我計稅依據是按含稅還是不含稅啊
請問 我們這個沒有簽訂合同,就只是簽訂訂單。印花稅中規(guī)定應稅合同的計稅依據,為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款。那我繳納印花稅是以575.22算還是按照650算?
你好,老師,我想問一下房屋租賃合同一簽幾年期,金額是按月為單價簽訂的,按新印花稅源采集,能不能按季度申報,每季度收到的租金依據申報印花稅
老師,我簽訂了購銷合同,上面只有含稅金額以及稅率,沒有列明不含稅金額,那我申報印花稅是不是只能按照含稅價格去申報?還有有些散客是沒有簽訂合同這部分申報可以按照不含稅金額去申報嗎?
電動三輪車最低折舊年限幾年?
你好,老師,軟件上記賬憑證做到9月。為什么10月的科目余額表還有數(shù)據呢?
為什么app老師閃退???版本已是最新版本。
老師住宿費開成個人名字能報銷嗎?
阿里巴巴國際站平臺上報收入,匯率取哪一天?
庫存商品賬面少,實際庫存多,如果被查到,需要怎么補稅?
老師請問小規(guī)模納稅人開專票后要繳納幾個點的稅
老師,咱們平時買的調料,蔬菜,米面屬于什么類別,稅率是一樣的嗎
這個月進材料100萬,產生稅金九萬,然后銷售額80萬,然后產生銷項稅7.2萬,然后銷售80萬的貨物,主營業(yè)務成本就73.6萬,有26.4萬的那個桂料是沒有用的,但是當月抵扣增值稅的時候整整100萬的產業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了,那么,在利潤表里面是按全部抵扣增值稅的相應進項材料100萬來出成本還是按照實際上銷售80萬所產生的實際成本,73.6萬來入到主營業(yè)務成本里呢?這個過程中的賬務處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進項進來,11月這張發(fā)票可以開專票嗎
那我還有個加工承攬印花稅,我沒有發(fā)生加工承攬業(yè)務,開的票都是銷售發(fā)票,這個可以0申報嗎
可以的,沒有就是零申報
還有一個,我們公司剛成立兩個多月,有個稅費種是工會經費,她計征率是1是怎么回事啊,
就是需要繳納工會經費啊你們
但是工會經費不是工資總額的百分之二嗎,那計征率為1 那我計征依據是什么,還是工資總額嗎,要是工資總額我不是要幾萬塊錢嗎
這個應該是稅務給你們核定的稅率,就是按照工資總額算的
好的謝謝
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