沒問題,可以這么做的
建筑行業(yè),開票確認收入 借銀行存款(應收賬款)貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 發(fā)生成本時 借工程施工-合同成本 貸銀行存款(原材料) 結轉時借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本 老師我的問題是結轉主營業(yè)務成本時的工程施工項目金額必須是開票對應的建筑項目金額對吧?如果當月收入開票項目與工程施工項目不一致,只能暫估是吧? 那么不涉及開票項目的施工成本還用結轉到主營業(yè)務成本里嗎?
建筑施工企業(yè),我們買了一臺測試儀,只用于某一個項目,項目上用的,做分錄可以做,借:主營業(yè)務成本,應交稅費,貸:銀行存款 這樣做對嗎?
裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入——某項目(含稅價格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工- 合同成本-某項目 - 人工費 貸應付賬款-某人 月底結轉的時候 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結轉 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價還是上面那個分錄
發(fā)票跨年,開的紅字發(fā)票,我的分錄這樣做可以嗎?:1.借:工程施工-合同成本-某項目-材料 負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-進項 負數(shù) 貸:應付賬款??負數(shù);2.借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-合同成本-某項目-材料
請問老師,建筑企業(yè)付了材料款,材料直接運到工地使用了,但發(fā)票未收到,分錄是不是這樣的 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:工程施工—合同成本 貸:預付賬款 等收到發(fā)票時 借:主營業(yè)務成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅) 貸:工程施工合同成本 老師這樣做對不對啊
我在稅務局導出的是利潤表結果下載出來的是資產(chǎn)負債表
打官司的的錢一般做什么費用呀
老師您好!公司小規(guī)模,2024年對公帳戶付了一筆178400元裝修車間費用,于2025年3月,對方才開178400元的發(fā)票,并且于2025年第一季度,做發(fā)178400應付帳款的稅務申報,該怎樣寫分錄呢
電子稅務局申報未退稅證明,系統(tǒng)提示報關單不存在
你好,請問2025年更正2022年5月申報表,現(xiàn)在需要繳納增值稅,教育附加,地方教育附加,及增值稅滯納金,和城市維護建設費滯納金,請問這個分錄怎么做?
老師,請問,現(xiàn)在的網(wǎng)格員和之前的稅管員有啥區(qū)別呀
可以在發(fā)票上標注或者涂畫嗎
公司車輛上牌是那種發(fā)票?
老師我們單位一年當中沒做過收入,但是老是結轉成本,是怎么回事
領導讓發(fā)2024年的財務報表,請問只導2024年12月份的還是從1月份都要導出來?