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甲公司小規(guī)模,收到購買稅控盤別人給自己開的普票時怎么做賬,當月無任何收支,月底應(yīng)交稅金怎么做分錄。

2021-07-05 22:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-05 22:35

你好 這個月先做 借管理費用 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金 等抵減增值稅時 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸管理費用

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快賬用戶6861 追問 2021-07-05 22:39

甲公司小規(guī)模,甲和乙要合伙辦個親子活動,甲公戶收到乙的匯款,怎么做分錄,后期的支出怎么做分錄,分紅怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-05 23:03

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你好 這個月先做 借管理費用 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金 等抵減增值稅時 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸管理費用
2021-07-05
同學,你好。借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-增值稅;借:應(yīng)交稅費-增值稅貸:營業(yè)外收入。月底做資產(chǎn)負債表,應(yīng)交稅費是負數(shù),可以看看是不是記錯了
2021-07-05
借管理費用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費-增值稅 貸營業(yè)外收入
2021-01-13
你好,借銀行存款貸預(yù)收帳款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,然后按月分攤收入,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,增值稅需要一次繳納企業(yè)所得稅,按月確認就可以的。
2022-07-13
9月支付定金時: 借:預(yù)付賬款 5000 貸:銀行存款 5000 10月8日收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 8700 貸:預(yù)付賬款 5000 ? ? ? ?應(yīng)付賬款 3700 10月9日支付尾款 借:應(yīng)付賬款 3700 貸:銀行存款 3700
2021-10-10
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