定金: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
甲小規(guī)模公司找乙拍攝,拍攝費總共8700。甲9月末公戶支付乙定金5000元,10月8日收到乙開出的稅票《稅票作為甲公司的成本》,10月9支付乙尾款3700,甲公司該怎么做賬,分錄怎么寫。
甲小規(guī)模公司找乙拍攝,拍攝費總共8700。甲9月末公戶支付乙定金5000元,10月8日收到乙開出的稅票《稅票是甲公司的成本票》,10月9日支付乙尾款3700,甲公司該怎么做賬,分錄怎么寫。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷H商品100件,單位成本為700元,單位代銷價格為900元;合同規(guī)定,乙公司無法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,并給乙公司開具增值稅專用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷商品全部價款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會計分錄。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷H商品100件,單位成本為700元,單位代銷價格為900元;合同規(guī)定,乙公司無法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,并給乙公司開具增值稅專用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷商品全部價款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會計分錄。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷H商品100件,單位成本為700元,單位代銷價格為900元;合同規(guī)定,乙公司無法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,并給乙公司開具增值稅專用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷商品全部價款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會計分錄。
老師您好,與項目合作方簽訂的服務(wù)合同或者會務(wù)服務(wù)合同里的預(yù)算單里有交通費,場地費,餐費,會議費等需要支付,是專家個人要報銷,不是本單位員工??梢詮墓珣糁С鼋o內(nèi)部員工,備注:備用金,然后再支付出去,對方可以提供給企業(yè)普通發(fā)票。這樣會給企業(yè)帶來風(fēng)險嗎?這種操作挺頻繁的
中級職稱考試時間老師
老師,如果是熟人介紹,加了微信已經(jīng)快5,6年了,沒有見過面,不過微信圈有互動,男的第一次約女的出來一起吃飯,結(jié)果男的因為辦理銀行外匯結(jié)匯業(yè)務(wù),忘了跟女的說了,女的把男的微信刪了可以嗎?這個男的是不是很不靠譜?不值得交往?
老師,個體工商戶,沒做稅務(wù)登記,可以工商執(zhí)照注銷嗎?
什么是公眾公司,可以解釋下這個導(dǎo)圖么
答案里為什么需要放棄外銷機會是8萬件
老師好,美術(shù)機構(gòu)收到學(xué)員的學(xué)費,做分錄是:借預(yù)收賬款,貸銀行存款,當(dāng)月結(jié)賬的。因為我現(xiàn)在是交接,他們用友軟件做內(nèi)賬是這樣做分錄的,對嗎?
2025年1-6月份將管理費用誤入營業(yè)費用,兩個科目調(diào)整怎樣做分錄
老師 我的實操課過期了 怎么可以繼續(xù)學(xué)習(xí)
請問新租了一個辦公室,付款了房租,押金,及物業(yè)費,怎么做賬?
收尾款: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
站在甲角度做賬,甲付乙貨款,支出的是成本費
那就反過來,將收入變成成本,借貸對掉
甲公司付出去錢了,還可以借:預(yù)收賬款
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款