定金: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款

甲小規(guī)模公司找乙拍攝,拍攝費(fèi)總共8700。甲9月末公戶支付乙定金5000元,10月8日收到乙開出的稅票《稅票作為甲公司的成本》,10月9支付乙尾款3700,甲公司該怎么做賬,分錄怎么寫。
甲小規(guī)模公司找乙拍攝,拍攝費(fèi)總共8700。甲9月末公戶支付乙定金5000元,10月8日收到乙開出的稅票《稅票是甲公司的成本票》,10月9日支付乙尾款3700,甲公司該怎么做賬,分錄怎么寫。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷H商品100件,單位成本為700元,單位代銷價格為900元;合同規(guī)定,乙公司無法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,并給乙公司開具增值稅專用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷商品全部價款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會計分錄。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷H商品100件,單位成本為700元,單位代銷價格為900元;合同規(guī)定,乙公司無法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,并給乙公司開具增值稅專用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷商品全部價款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會計分錄。
25.20×9年10月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,委托乙公司代銷H商品100件,單位成本為700元,單位代銷價格為900元;合同規(guī)定,乙公司無法售出的商品可以退還給甲公司。20×9年11月25日,乙公司將H商品全部出售,收取不含增值稅的價款100000元,增值稅13000元;20×9年11月30日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,并給乙公司開具增值稅專用發(fā)票;20×9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代銷商品全部價款。要求:根據(jù)上述資料分別編制甲公司與乙公司的會計分錄。
老師 我想問問 一個工人一天工作8小時 6小時生產(chǎn)A產(chǎn)品 2小時空閑 6小時會進(jìn)入A產(chǎn)品的成本 那2小時怎么處理呢
老師融資租賃是什么意思
老師,我們新注冊一個管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊資本十萬,實(shí)繳到位.然后還有個一人有限公司,是那個B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點(diǎn)各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久


收尾款: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
站在甲角度做賬,甲付乙貨款,支出的是成本費(fèi)
那就反過來,將收入變成成本,借貸對掉
甲公司付出去錢了,還可以借:預(yù)收賬款
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款