同學,你好。按照明細科目余額表和匯總科目余額表填制到接賬當月月初的期初余額
半路結(jié)帳,9月接的。建賬,期初余額是根據(jù)科目余額表填寫嗎?還需要其他報表數(shù)據(jù)嗎?
半路接賬,科目余額表里面的數(shù)據(jù)怎么樣填寫到初始數(shù)據(jù)里面
半路接賬,我根據(jù)上面一個會計科目余額表錄好了數(shù)據(jù),怎么資產(chǎn)負載表沒有數(shù)字?
老師,我購買了快賬記賬,這是我收到科目余額表,該怎么填寫,快賬里面的期初數(shù)據(jù)設(shè)置
老師,我購買了快賬記賬,這是我收到科目余額表,該怎么填寫,快賬里面的期初數(shù)據(jù)設(shè)置
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
期初數(shù)據(jù)就是科目表中的期末余額是吧
同學,你好,理解的正確
但是初始數(shù)據(jù)中有累計借方和貸方要不要填
同學,你好只填寫余額
比如說,應(yīng)收賬款借方?jīng)]有余額,在貸方去了,初始數(shù)據(jù)里面怎么填寫
同學,你好,這就實際把應(yīng)收賬款貸方初始數(shù)據(jù)里面填寫在“預(yù)收賬款”貸方。如果你的基礎(chǔ)有點薄弱,建議你報課堂的全盤帳培訓(xùn)班系統(tǒng)學習一下
學堂有半路接賬的課題沒有
同學,你好,可以學習全盤帳