你好,是小規(guī)模納稅人的分公司,還是一般納稅人的分公司??
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下分公司繳納建筑工程安裝承包合同印花稅時(shí)有減免嗎?我這邊報(bào)稅時(shí)怎么沒(méi)有減免了,是不是減免代碼沒(méi)有選對(duì)呢
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我公司承接了一個(gè)消防安裝項(xiàng)目,在沒(méi)有完善合同的前提下先進(jìn)行了工程施工,現(xiàn)在建設(shè)方不承認(rèn)與我公司直接簽訂合同,要與當(dāng)時(shí)中標(biāo)的公司簽訂合同(我公司這個(gè)項(xiàng)目實(shí)際是中標(biāo)方承包給我們做的),現(xiàn)在我公司與中標(biāo)公司能簽訂消防分包合同嗎?我公司出的消防安裝發(fā)票對(duì)方可以入成本嗎?(對(duì)方也消防安裝工程公司,與我公司性質(zhì)一樣)
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我公司承接了一個(gè)消防安裝項(xiàng)目,在沒(méi)有完善合同的前提下先進(jìn)行了工程施工,現(xiàn)在建設(shè)方不承認(rèn)與我公司直接簽訂合同,要與當(dāng)時(shí)中標(biāo)的公司簽訂合同(我公司這個(gè)項(xiàng)目實(shí)際是中標(biāo)方承包給我們做的),現(xiàn)在我公司與中標(biāo)公司能簽訂消防分包合同嗎?我公司出的消防安裝發(fā)票對(duì)方可以入成本嗎?(對(duì)方也消防安裝工程公司,與我公司性質(zhì)一樣)
老師好,小規(guī)模企業(yè)印花稅已經(jīng)按次申報(bào)了,稅目選擇的是購(gòu)銷(xiāo)合同,并且已經(jīng)繳過(guò)印花稅了。為什么我的待辦里還提示印花稅。之前都是按期申報(bào)的,稅目是建筑安裝工程承包合同,是0申報(bào),這次沒(méi)選這個(gè),是不是因?yàn)檫@個(gè)原因?稅局打電話讓申報(bào),怎么申報(bào)呢?按期如果是0申報(bào)的,會(huì)不會(huì)和按次申報(bào)的數(shù)有矛盾?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
小規(guī)模的分公司呢?我第一季度報(bào)稅時(shí)還有減免,第二季度怎么沒(méi)有減免呢
你好,小規(guī)模的分公司,印花稅是可以減半征收的?
是啊,老師,我剛截圖給你了,是不是減免性質(zhì)代碼選的不對(duì),麻煩你幫我看下該選哪個(gè)呢
你好,就是選擇小規(guī)模印花稅減半的那個(gè)?
老師,你好,我沒(méi)有找到你說(shuō)的那個(gè),只有一個(gè)資金賬簿減半,麻煩你將減免性質(zhì)代碼跟我說(shuō)下好嗎?真是找不到了
你好,我這邊沒(méi)有去記減免性質(zhì)代碼。 選擇小規(guī)模印花稅減半征收的這個(gè)就是了?
老師,我選了減半征收,減免額還是不跳出來(lái) 麻煩你幫我看下
你好,選了減半征收,減免額還是不跳出來(lái),那就需要去稅局咨詢是什么原因?qū)е碌牧?
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝