您好,會計需要按權責發(fā)生制,分期確認收入
你好,我想請教一下,就是我們公司有遇到一個問題。他們股東呢,對于他們那個,因為分紅。有的股東多,有的股東少拿了,然后我們就聘請了外面的那個會計所的來進來審計。那我們審計出來,因為公司嗎?走賬會比較混亂。它有一些都是從那個大股東的賬戶上分紅啊,或者說工程款,這些都是從大股東的賬戶上走出去。走出去,到其他股東,或者說其他公司的。那項審計這一塊呢,就認為說。他們一直說強調審計的什么主體原則,獨立性原則。就沒有把我們這一塊兒審計進去,他認為說這一塊的費用,不應該記錄到公司的賬目中。然后他實際出來,就導致說我們利潤很高,那像這種是怎么樣的呢?
請問老師:資金運動有三個環(huán)節(jié),投入,運用,退出,資金投入有股東給投的,還有就是去借的,然后運動環(huán)節(jié)就是用資金買了料,生產(chǎn)成產(chǎn)品等等,其實料,產(chǎn)品也是資產(chǎn),只是錢變成了料,產(chǎn)品,只是錢的表現(xiàn)形式改變了而已,然后掙到了錢就交稅,給孤獨分紅啊,錢就流出企業(yè)了,這就是資金的運動,無非就是錢進來,錢出去。然后老師我認為因為我們會計干的這個活兒就是要把這個過程給他記錄清楚了,把錢的來龍去脈給記清楚了,比如資金投入這個環(huán)節(jié),我就得記清楚了,錢進來了,那為何進來了?怎么進來了?可能是股東投的,也可能是借的,這樣就把賬給記全面了,所以為了記清楚來龍去脈,就把這個過程分為了六大會計要素,會有這種各樣的資產(chǎn),負債,所有者權益,,收入,費用,利潤,這六要素其實就是根據(jù)資金運動來的,然后每一種資產(chǎn),負債,所有者權益,收入,費用,利潤都給他起個名字,也就是在會計上叫什么,這就叫會計科目,便于記賬,最后用復式記賬法就把這個資金的來龍去脈給記清楚了,可以這樣理解嗎老師
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯了,不可能有80萬的利潤,我作為會計,遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關心存貨、現(xiàn)金、應收款等數(shù)據(jù),而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務軟件,是業(yè)務和財務結合的版本,首先三個月內庫管就換了三個人,每次盤庫的賬實差異有些大,這是內部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進貨價,我都不知道當初是咋錄進去的,我認為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現(xiàn)在老板想和我談談怎么管理,讓我出份財務流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個進銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長就負責進貨,然后銷售。 字有點多,受累了。
我想問下因為我這個月客戶打進來錢比較多服務費這個是要服務3年的嘛,然后呢我這個屬于代理商客戶轉的錢,比如客戶打進來8 我轉出5 然后買了機器 所以利潤表就會顯示利潤比較多因為資產(chǎn)不體現(xiàn)利潤表嗎那我股東要問利潤這么多為什么不分配呢怎么辦內賬!
公司是一般納稅人電器批發(fā)零售公司,問題是公司刷pos機器的客戶支付貨款是統(tǒng)一一筆隔幾天到賬這種。但是公司的客戶(也就是門店商家)他們的客戶也刷我們公司的pos機器,等于門店商家他們的貨款也會刷到我們公司賬上。沒辦法區(qū)分。全靠他們給我們說,然后就是他們刷我們公司的貨款要嘛我們私戶轉給他,要嘛就抵貨款或者做預付款。(刷我們公司pos機器原因是因為他們沒資格給零售買的客戶做國補,就用我們公司的機器)?,F(xiàn)在的問題是,內賬表格我可以按照他們打款情況做,外賬這個月從代賬公司拿回來我這邊做。我應該怎么做?請說具體步驟,最好是分點敘述。比如1.2.3.4這樣,我是學了商貿實操課的,沒經(jīng)驗包裝進去的。
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
內賬也是嗎,怎么按照權責發(fā)生制自己每個月手動確認收入?
您好,是的,您的理解非常正確
先預收賬款然后在結轉主營業(yè)務是嗎 不能全部入是嗎?內賬也需要分期?
您好,您不分期,那您就是收付實現(xiàn)制記賬,就不需要考慮盈虧
什么意思我怎么跟股東解釋最主要
您好,就是說清楚,收款不一定代表有利潤
我和他們說利潤部分收的錢買了機器和代理商提成還沒付還要發(fā)工資沒錢支付分紅
您好,不是的,收的是3年的錢,所以應當平攤3年利潤,買設備不影響利潤表
是不影響我的意思就是收到的錢買了機器啥的 利潤部分我當期全部確認了 他們要問我就說是3年的說一下
您好,那您的是矛盾的,利潤到底是一年還是三年確認,需要一個口徑
我目前是按照當期收了多少錢就是多少收入內賬,沒有分攤3年 現(xiàn)在是因為我不是當期確認現(xiàn)在利潤表不是有幾十萬利潤嗎 然后我是沒有錢支付給他們的 因為還有負債以及收到的錢全部買了機器
因為內賬我買了機器什么我也是沒有去分攤的都是當期確認的
您好,那您就是收付實現(xiàn)制,跟股東明確即可,現(xiàn)金收付款與盈虧無關
那我利潤表這個月這么多怎么解釋就是意思收付款不影響,不影響的話我怎么才能做到當期分紅給他們呢
您好,您最好按權責發(fā)生制說,否則容易讓對方誤解
但是我做賬不是收付嗎怎么還能權責發(fā)生制說,說應該怎么解釋麻煩老師說清楚一會不能問了
您好,會計做賬都是權責發(fā)生制,無論內外帳,收款不一定利潤增加,不收款也不一定利潤減少
那我這個也做錯了 不過我是可以看到底怎么去判定要不要算當期的我外賬這個全部是按照分期確認的
您好,最好按權責發(fā)生制做賬