您好,會(huì)計(jì)需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制,分期確認(rèn)收入

你好,我想請(qǐng)教一下,就是我們公司有遇到一個(gè)問題。他們股東呢,對(duì)于他們那個(gè),因?yàn)榉旨t。有的股東多,有的股東少拿了,然后我們就聘請(qǐng)了外面的那個(gè)會(huì)計(jì)所的來進(jìn)來審計(jì)。那我們審計(jì)出來,因?yàn)楣締??走賬會(huì)比較混亂。它有一些都是從那個(gè)大股東的賬戶上分紅啊,或者說工程款,這些都是從大股東的賬戶上走出去。走出去,到其他股東,或者說其他公司的。那項(xiàng)審計(jì)這一塊呢,就認(rèn)為說。他們一直說強(qiáng)調(diào)審計(jì)的什么主體原則,獨(dú)立性原則。就沒有把我們這一塊兒審計(jì)進(jìn)去,他認(rèn)為說這一塊的費(fèi)用,不應(yīng)該記錄到公司的賬目中。然后他實(shí)際出來,就導(dǎo)致說我們利潤(rùn)很高,那像這種是怎么樣的呢?
請(qǐng)問老師:資金運(yùn)動(dòng)有三個(gè)環(huán)節(jié),投入,運(yùn)用,退出,資金投入有股東給投的,還有就是去借的,然后運(yùn)動(dòng)環(huán)節(jié)就是用資金買了料,生產(chǎn)成產(chǎn)品等等,其實(shí)料,產(chǎn)品也是資產(chǎn),只是錢變成了料,產(chǎn)品,只是錢的表現(xiàn)形式改變了而已,然后掙到了錢就交稅,給孤獨(dú)分紅啊,錢就流出企業(yè)了,這就是資金的運(yùn)動(dòng),無非就是錢進(jìn)來,錢出去。然后老師我認(rèn)為因?yàn)槲覀儠?huì)計(jì)干的這個(gè)活兒就是要把這個(gè)過程給他記錄清楚了,把錢的來龍去脈給記清楚了,比如資金投入這個(gè)環(huán)節(jié),我就得記清楚了,錢進(jìn)來了,那為何進(jìn)來了?怎么進(jìn)來了?可能是股東投的,也可能是借的,這樣就把賬給記全面了,所以為了記清楚來龍去脈,就把這個(gè)過程分為了六大會(huì)計(jì)要素,會(huì)有這種各樣的資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益,,收入,費(fèi)用,利潤(rùn),這六要素其實(shí)就是根據(jù)資金運(yùn)動(dòng)來的,然后每一種資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益,收入,費(fèi)用,利潤(rùn)都給他起個(gè)名字,也就是在會(huì)計(jì)上叫什么,這就叫會(huì)計(jì)科目,便于記賬,最后用復(fù)式記賬法就把這個(gè)資金的來龍去脈給記清楚了,可以這樣理解嗎老師
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營(yíng)木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報(bào)表,利潤(rùn)表有80萬的利潤(rùn),老板說不對(duì),今年生意不好,不賠就不錯(cuò)了,不可能有80萬的利潤(rùn),我作為會(huì)計(jì),遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤(rùn)表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本,首先三個(gè)月內(nèi)庫管就換了三個(gè)人,每次盤庫的賬實(shí)差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價(jià),我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤(rùn)表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?,讓我出份?cái)務(wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個(gè)進(jìn)銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長(zhǎng)就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷售。 字有點(diǎn)多,受累了。
我想問下因?yàn)槲疫@個(gè)月客戶打進(jìn)來錢比較多服務(wù)費(fèi)這個(gè)是要服務(wù)3年的嘛,然后呢我這個(gè)屬于代理商客戶轉(zhuǎn)的錢,比如客戶打進(jìn)來8 我轉(zhuǎn)出5 然后買了機(jī)器 所以利潤(rùn)表就會(huì)顯示利潤(rùn)比較多因?yàn)橘Y產(chǎn)不體現(xiàn)利潤(rùn)表嗎那我股東要問利潤(rùn)這么多為什么不分配呢怎么辦內(nèi)賬!
公司是一般納稅人電器批發(fā)零售公司,問題是公司刷pos機(jī)器的客戶支付貨款是統(tǒng)一一筆隔幾天到賬這種。但是公司的客戶(也就是門店商家)他們的客戶也刷我們公司的pos機(jī)器,等于門店商家他們的貨款也會(huì)刷到我們公司賬上。沒辦法區(qū)分。全靠他們給我們說,然后就是他們刷我們公司的貨款要嘛我們私戶轉(zhuǎn)給他,要嘛就抵貨款或者做預(yù)付款。(刷我們公司pos機(jī)器原因是因?yàn)樗麄儧]資格給零售買的客戶做國補(bǔ),就用我們公司的機(jī)器)。現(xiàn)在的問題是,內(nèi)賬表格我可以按照他們打款情況做,外賬這個(gè)月從代賬公司拿回來我這邊做。我應(yīng)該怎么做?請(qǐng)說具體步驟,最好是分點(diǎn)敘述。比如1.2.3.4這樣,我是學(xué)了商貿(mào)實(shí)操課的,沒經(jīng)驗(yàn)包裝進(jìn)去的。
老師麻煩看一下 我們是運(yùn)輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開進(jìn)來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費(fèi)用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報(bào)銷,老板說暫時(shí)不做賬,我把他所支付的費(fèi)用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項(xiàng)目名稱酒,行不,會(huì)不會(huì)有分險(xiǎn),1900塊錢
請(qǐng)問老師實(shí)務(wù)互換會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師 上個(gè)月社保基數(shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個(gè)人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個(gè)月已經(jīng)做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個(gè)憑證怎么做。
11月申報(bào)10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請(qǐng)問關(guān)于這樣個(gè)稅申報(bào)時(shí)限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號(hào)文件
老師,我不報(bào)23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個(gè)征期報(bào),把時(shí)間填到23年,系統(tǒng)會(huì)直接計(jì)算嗎
樸老師 來 這個(gè)初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點(diǎn)理解了 請(qǐng)看看對(duì)不對(duì) 1??因?yàn)槭堑谝荒昴瓿躅A(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個(gè)時(shí)點(diǎn),資產(chǎn)帳面價(jià)值=0,計(jì)稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費(fèi)用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時(shí)點(diǎn)DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因?yàn)樵?2.12.31年末時(shí),稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費(fèi)用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計(jì)稅基礎(chǔ)=0 帳面價(jià)值一直是0,此時(shí)就會(huì)做借:所得稅費(fèi)用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時(shí)點(diǎn)做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒有做。是這樣來理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?


內(nèi)賬也是嗎,怎么按照權(quán)責(zé)發(fā)生制自己每個(gè)月手動(dòng)確認(rèn)收入?
您好,是的,您的理解非常正確
先預(yù)收賬款然后在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)是嗎 不能全部入是嗎??jī)?nèi)賬也需要分期?
您好,您不分期,那您就是收付實(shí)現(xiàn)制記賬,就不需要考慮盈虧
什么意思我怎么跟股東解釋最主要
您好,就是說清楚,收款不一定代表有利潤(rùn)
我和他們說利潤(rùn)部分收的錢買了機(jī)器和代理商提成還沒付還要發(fā)工資沒錢支付分紅
您好,不是的,收的是3年的錢,所以應(yīng)當(dāng)平攤3年利潤(rùn),買設(shè)備不影響利潤(rùn)表
是不影響我的意思就是收到的錢買了機(jī)器啥的 利潤(rùn)部分我當(dāng)期全部確認(rèn)了 他們要問我就說是3年的說一下
您好,那您的是矛盾的,利潤(rùn)到底是一年還是三年確認(rèn),需要一個(gè)口徑
我目前是按照當(dāng)期收了多少錢就是多少收入內(nèi)賬,沒有分?jǐn)?年 現(xiàn)在是因?yàn)槲也皇钱?dāng)期確認(rèn)現(xiàn)在利潤(rùn)表不是有幾十萬利潤(rùn)嗎 然后我是沒有錢支付給他們的 因?yàn)檫€有負(fù)債以及收到的錢全部買了機(jī)器
因?yàn)閮?nèi)賬我買了機(jī)器什么我也是沒有去分?jǐn)偟亩际钱?dāng)期確認(rèn)的
您好,那您就是收付實(shí)現(xiàn)制,跟股東明確即可,現(xiàn)金收付款與盈虧無關(guān)
那我利潤(rùn)表這個(gè)月這么多怎么解釋就是意思收付款不影響,不影響的話我怎么才能做到當(dāng)期分紅給他們呢
您好,您最好按權(quán)責(zé)發(fā)生制說,否則容易讓對(duì)方誤解
但是我做賬不是收付嗎怎么還能權(quán)責(zé)發(fā)生制說,說應(yīng)該怎么解釋麻煩老師說清楚一會(huì)不能問了
您好,會(huì)計(jì)做賬都是權(quán)責(zé)發(fā)生制,無論內(nèi)外帳,收款不一定利潤(rùn)增加,不收款也不一定利潤(rùn)減少
那我這個(gè)也做錯(cuò)了 不過我是可以看到底怎么去判定要不要算當(dāng)期的我外賬這個(gè)全部是按照分期確認(rèn)的
您好,最好按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬