您好 專票加普票不含稅銷售額超過45萬 需要全額繳納增值稅 10+43 都要繳納

老師你好,我想問一下,就是小規(guī)模公司,開了10萬的專票,然后開了43萬的普通發(fā)票,現(xiàn)在小規(guī)模季度不超45,不需要繳納增值稅吧!??!
老師,現(xiàn)在是不是小規(guī)模一個季度只開普通發(fā)票(沒有開專用發(fā)票)不超過45萬,免增值稅
老師,小規(guī)模納稅人本季度專票開10萬,普通發(fā)票開了25萬,需要按35萬繳納增值稅嗎?還是普票不用交納沒有超30萬,只繳納專票?
紅字沖銷是什么意思能舉個例子嗎?
老師,做過內(nèi)賬,做過代賬,現(xiàn)在實(shí)務(wù)也學(xué)了,現(xiàn)在面試一般納稅人的公司心里沒有底,不知道哪些方面需要注意
老師,孩子交了醫(yī)保,怎么查詢完稅證明?我只能查到大人的完稅證明,開具不了孩子的電子版
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補(bǔ)貼的會計分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開始是嗎,假如2024年5月30號匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額過大風(fēng)險局說在變相分配未分配利潤,這和未分配利潤有什么關(guān)系?
我有一家國外的供應(yīng)商,給我們開了10萬的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價,降價部分開具信用函Credit Note退款, 1、這個信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個10萬的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進(jìn)行報票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時候給甲方開了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計,結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請問25年紅沖的發(fā)票,是不是會讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會影響當(dāng)期嗎,如果是
開票稅率會自動顯示嗎?
線路板制造行業(yè)關(guān)于銷售成本,核算的,有沒有電子表格可以發(fā)我一下
那專票開具的時候,已經(jīng)繳納過了 那開的43萬要全額繳納?。。。?!
專票交過的不要交了 普通發(fā)票43萬的要交
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師酒店行業(yè)不屬于差額征收吧?要填增值稅附表嗎?
酒店行業(yè)不屬于差額征收 不要填增值稅附表
為什么會計學(xué)堂海友佳酒店小規(guī)模的哪里是有填附表的?
請問可以把填的界面截圖我看看么
發(fā)了,老師看到了嗎?
沒有看見您發(fā)的截圖啊
發(fā)不了截圖呢
我以為您說的是附表的差額征收欄次 下面的578要填一下但是填了對當(dāng)期沒有任何影響
好的 謝謝老師
不用謝 祝您工作順利 生活愉快