同學(xué)您好, 根據(jù)您的實(shí)際科目余額
建筑勞務(wù)清包工,報表季度申報,4到6月份一共來了500萬的發(fā)票,申報了280萬的個稅,實(shí)際只收到了230萬的款項(xiàng),報表應(yīng)該怎么做,?麻煩哪位老師詳細(xì)指導(dǎo)一下
小規(guī)模企業(yè)建筑勞務(wù)清包工,報表季度申報,給對方公司開具了300萬的發(fā)票,增值稅已全部繳納,但是實(shí)際只發(fā)生了100萬的成本,報表應(yīng)該怎樣填寫?成本按多少填寫?所得稅按開具300萬的發(fā)票計(jì)算,還是按照實(shí)際發(fā)生的100萬對應(yīng)的計(jì)算
建筑勞務(wù)清包工,小規(guī)模,4到6月份一共開具了500萬左右的發(fā)票,增值稅已經(jīng)全部繳納,但是實(shí)際發(fā)生的人工費(fèi)和費(fèi)用類總共才200萬左右,這種情況下應(yīng)該怎么辦?具體怎樣操作
建筑勞務(wù)清包工,小規(guī)模,報表季度申報從4月份到6月份開具了500萬的發(fā)票,增值稅已經(jīng)全部繳納,但是實(shí)際只發(fā)生200萬的成本費(fèi)用,報表應(yīng)該怎樣做?
小規(guī)模建筑勞務(wù)清包工,報表季度申報,4到6月份開具了500萬的發(fā)票,但是實(shí)際只發(fā)生了280萬成本,工程還沒有結(jié)束,后續(xù)還會有成本,這種情況下報表應(yīng)該怎樣做?增值稅按照500萬申報的,企業(yè)所得稅稅應(yīng)該怎樣申報
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,債務(wù)人以原材料抵償借款,虧損如何入賬
我是我想問一下個體戶變更為小規(guī)模納稅人需要怎樣操作
老師有這個稅務(wù)提醒應(yīng)該怎么辦呢?不去退款可以嗎?
#提問,老師上月開的發(fā)票,這個月開了紅字票,本月這個收入憑證里怎么體現(xiàn)?
老師租賃個人的住房,簽訂雙方都免印花稅
法人無償出租房屋給公司辦公使用,需要繳納多少房產(chǎn)稅
夫妻關(guān)系存續(xù)期間,變更可不交契稅。 《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于房屋土地權(quán)屬由夫妻一方所有變更為夫妻雙方共有契稅政策的通知》,若在婚姻關(guān)系存續(xù)期間將原本登記在一方名下的房產(chǎn)變更為夫妻雙方共有(包括按份共有或共同共有),無論是否涉及份額調(diào)整,均免征契稅。如果原本是在男方名下要變更到女方名下這就要交房產(chǎn)要交契稅什么。如果是在一方名下變更到雙方共有不用交契稅什么
老師,集團(tuán)公司內(nèi)部交易,A公司給B公司銷售貨物,含稅價11000,當(dāng)月未開具發(fā)票,請問A公司和B公司分別怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
老師好,請問新注冊的有限責(zé)任公司,然后從個人手里買來的二手設(shè)備(用于經(jīng)營對外租賃)沒有購買發(fā)票,這個怎么入賬呢?能不能抵扣增值稅和企業(yè)所得稅?
A公司外幣業(yè)務(wù)采用交易發(fā)生日的即期匯率核算,并按月計(jì)算匯兌差額。6月30日即期匯率為1美元=7.20人民幣元。7月15日收到6月份應(yīng)收賬款100萬美元直接售給中國銀行,當(dāng)日銀行買入價為1美元=7.16人民幣元,當(dāng)日銀行賣出價為1美元=7.18人民幣元,即期匯率為1美元=7.17人民幣元。則該應(yīng)收賬款相關(guān)的業(yè)務(wù)在7月份產(chǎn)生的匯兌收益為(?。┤f人民幣元,老師,這道題怎么做呀
說什么不太明白,怎樣實(shí)際填寫 ?
老師,你能說的具體一點(diǎn)嗎?越詳細(xì)越好,謝謝
您就這里只有兩個數(shù)據(jù),收入500萬,成本200萬,那您的利潤是300萬,報表就是根據(jù)您賬面的數(shù)據(jù)這樣做,就是需要交比較多的所得稅
我剛才沒有說清楚,就是開了500萬的票 ,干了200萬的活 ,工程還沒有結(jié)束,后續(xù)還會發(fā)生成本 ,不可能交有300萬那么大的利潤,求指教,謝謝
那您就可以先暫估一部分成本,預(yù)計(jì)還會發(fā)生多少您就先暫估
老師,關(guān)于暫估的成本,我不太明白怎么回事?報表上怎樣填寫?
同學(xué)您好, 報表上您按照,暫估以后的和實(shí)際發(fā)生的來
比如說我開了五百萬的發(fā)票 ,成本大約在四百七十 萬左右,報表上的收入填500成本填470,對嗎 ?那等到下個月發(fā)生成本的時候,就沒有收入了,報表上就是負(fù)數(shù),對嗎
下月的就沒有成本了,收入也沒有,本年累計(jì)的還是上面的
什么意思?不太明白,能說的具體一點(diǎn)嗎?我們是建筑勞務(wù)清包工,是要每個月給員工申報個稅的,下個月怎么會沒有成本呢?您能說的具體一點(diǎn)嗎?
下月實(shí)際發(fā)生的沖減上月暫估的支出
您能說的在仔細(xì)點(diǎn)嗎?不太清楚?那我還需要給每個工人申報個稅嗎?你們說的都太專業(yè)了,太簡短了,不明白?。?
需要正常申報個人所得稅, 比如您這月暫估了270萬的成本費(fèi)用,這您實(shí)際還沒有發(fā)生,那您以后實(shí)際發(fā)生的時候就沖減這270萬里面的,比如第二個月發(fā)生了20萬,那就沖20萬,暫估的余額就只有250萬了,第三個月發(fā)生了100萬,那就沖暫估的100萬,暫估的余額就只有100萬里
就是正常申報個稅,報表中的收入和成本欄都不用填寫,申報個稅的金額沖減暫估的金額就行是嗎?
您好,是的,是這樣的