同學(xué)您好, 根據(jù)您的實(shí)際科目余額

建筑勞務(wù)清包工,報(bào)表季度申報(bào),4到6月份一共來(lái)了500萬(wàn)的發(fā)票,申報(bào)了280萬(wàn)的個(gè)稅,實(shí)際只收到了230萬(wàn)的款項(xiàng),報(bào)表應(yīng)該怎么做,?麻煩哪位老師詳細(xì)指導(dǎo)一下
小規(guī)模企業(yè)建筑勞務(wù)清包工,報(bào)表季度申報(bào),給對(duì)方公司開(kāi)具了300萬(wàn)的發(fā)票,增值稅已全部繳納,但是實(shí)際只發(fā)生了100萬(wàn)的成本,報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫(xiě)?成本按多少填寫(xiě)?所得稅按開(kāi)具300萬(wàn)的發(fā)票計(jì)算,還是按照實(shí)際發(fā)生的100萬(wàn)對(duì)應(yīng)的計(jì)算
建筑勞務(wù)清包工,小規(guī)模,4到6月份一共開(kāi)具了500萬(wàn)左右的發(fā)票,增值稅已經(jīng)全部繳納,但是實(shí)際發(fā)生的人工費(fèi)和費(fèi)用類(lèi)總共才200萬(wàn)左右,這種情況下應(yīng)該怎么辦?具體怎樣操作
建筑勞務(wù)清包工,小規(guī)模,報(bào)表季度申報(bào)從4月份到6月份開(kāi)具了500萬(wàn)的發(fā)票,增值稅已經(jīng)全部繳納,但是實(shí)際只發(fā)生200萬(wàn)的成本費(fèi)用,報(bào)表應(yīng)該怎樣做?
小規(guī)模建筑勞務(wù)清包工,報(bào)表季度申報(bào),4到6月份開(kāi)具了500萬(wàn)的發(fā)票,但是實(shí)際只發(fā)生了280萬(wàn)成本,工程還沒(méi)有結(jié)束,后續(xù)還會(huì)有成本,這種情況下報(bào)表應(yīng)該怎樣做?增值稅按照500萬(wàn)申報(bào)的,企業(yè)所得稅稅應(yīng)該怎樣申報(bào)
社保基數(shù)提高,公司補(bǔ)繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費(fèi)用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個(gè)科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購(gòu)入鮮玉米是免稅的嗎
同一個(gè)公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負(fù)債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個(gè)應(yīng)該不對(duì)吧
外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證發(fā)票時(shí)外銷(xiāo)的選退稅勾選,內(nèi)銷(xiāo)的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒(méi)什么業(yè)務(wù),也沒(méi)有記賬,今年4 月份開(kāi)始有零星收入并開(kāi)了發(fā)票,4月開(kāi)始軟件記賬,當(dāng)時(shí)沒(méi)有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開(kāi)出的發(fā)票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識(shí)到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢(xún)服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?
店商平臺(tái)按結(jié)算收入確認(rèn)收入,開(kāi)票加未開(kāi)票等于結(jié)算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷(xiāo)售,后面還有未開(kāi)票給客戶(hù),收入又已經(jīng)確認(rèn)完,應(yīng)收賬款又沒(méi)有結(jié)平,怎么處理
老師,想問(wèn)下支付寶后臺(tái)的那個(gè)導(dǎo)出來(lái)的訂單明細(xì)里面有一列字段叫銀行訂單號(hào),這個(gè)是干嘛用的
答案B和E沒(méi)看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀?


說(shuō)什么不太明白,怎樣實(shí)際填寫(xiě) ?
老師,你能說(shuō)的具體一點(diǎn)嗎?越詳細(xì)越好,謝謝
您就這里只有兩個(gè)數(shù)據(jù),收入500萬(wàn),成本200萬(wàn),那您的利潤(rùn)是300萬(wàn),報(bào)表就是根據(jù)您賬面的數(shù)據(jù)這樣做,就是需要交比較多的所得稅
我剛才沒(méi)有說(shuō)清楚,就是開(kāi)了500萬(wàn)的票 ,干了200萬(wàn)的活 ,工程還沒(méi)有結(jié)束,后續(xù)還會(huì)發(fā)生成本 ,不可能交有300萬(wàn)那么大的利潤(rùn),求指教,謝謝
那您就可以先暫估一部分成本,預(yù)計(jì)還會(huì)發(fā)生多少您就先暫估
老師,關(guān)于暫估的成本,我不太明白怎么回事?報(bào)表上怎樣填寫(xiě)?
同學(xué)您好, 報(bào)表上您按照,暫估以后的和實(shí)際發(fā)生的來(lái)
比如說(shuō)我開(kāi)了五百萬(wàn)的發(fā)票 ,成本大約在四百七十 萬(wàn)左右,報(bào)表上的收入填500成本填470,對(duì)嗎 ?那等到下個(gè)月發(fā)生成本的時(shí)候,就沒(méi)有收入了,報(bào)表上就是負(fù)數(shù),對(duì)嗎
下月的就沒(méi)有成本了,收入也沒(méi)有,本年累計(jì)的還是上面的
什么意思?不太明白,能說(shuō)的具體一點(diǎn)嗎?我們是建筑勞務(wù)清包工,是要每個(gè)月給員工申報(bào)個(gè)稅的,下個(gè)月怎么會(huì)沒(méi)有成本呢?您能說(shuō)的具體一點(diǎn)嗎?
下月實(shí)際發(fā)生的沖減上月暫估的支出
您能說(shuō)的在仔細(xì)點(diǎn)嗎?不太清楚?那我還需要給每個(gè)工人申報(bào)個(gè)稅嗎?你們說(shuō)的都太專(zhuān)業(yè)了,太簡(jiǎn)短了,不明白?。?
需要正常申報(bào)個(gè)人所得稅, 比如您這月暫估了270萬(wàn)的成本費(fèi)用,這您實(shí)際還沒(méi)有發(fā)生,那您以后實(shí)際發(fā)生的時(shí)候就沖減這270萬(wàn)里面的,比如第二個(gè)月發(fā)生了20萬(wàn),那就沖20萬(wàn),暫估的余額就只有250萬(wàn)了,第三個(gè)月發(fā)生了100萬(wàn),那就沖暫估的100萬(wàn),暫估的余額就只有100萬(wàn)里
就是正常申報(bào)個(gè)稅,報(bào)表中的收入和成本欄都不用填寫(xiě),申報(bào)個(gè)稅的金額沖減暫估的金額就行是嗎?
您好,是的,是這樣的