同學(xué)你好: 1:這個0說率是針對國際運輸來講,這里的0稅率是針對運輸公司來講的。(甲公司專門做國際運輸?shù)?,把貨物從美國運到中國來,這個運輸公司要收取運費,這個運費是0稅率) 2;:同學(xué)講的進(jìn)口是針對船上貨物的購買方來講哦 還有疑惑繼續(xù)和老師溝通哦,
題目: 某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2019年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (I)從境外進(jìn)口一批小汽車,共計20輛,每輛關(guān)稅完稅價格20萬元;企業(yè)按規(guī)定已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的各項稅金,并取得完稅憑證; (2)當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時取得運輸裝卸費收入351萬元(未單獨核算)。 (3)當(dāng)月購進(jìn)生產(chǎn)材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8000萬元,稅款1040萬元;專用發(fā)票當(dāng)期通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核認(rèn)證。為購進(jìn)材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元。 已知:關(guān)稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運輸服務(wù)增值稅稅率為9%。 要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題。 1.該企業(yè)當(dāng)期境內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅是( )萬元。 A1377.96 B1329.53 C1381.59 D1350 參考答案: 境內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅=[15000+351/(1+13%)]*9%=1377.96 疑問: 題目上不是說不含稅收入15000萬元嗎,為什么答案做了增值稅的價稅分離?
老師在境外載運旅客或貨物入境不是屬于進(jìn)口環(huán)節(jié)嗎?為什么零稅率呢?
老師您好,有個事沒搞明白:國外中介介紹客戶租我們的船,我們付給國外中介傭金,這為什么需要代扣代繳增值稅呢?境外單位或者個人向境內(nèi)單位或者個人銷售完全在境外的應(yīng)稅服務(wù)不是不用繳納增值稅嗎?介紹客戶的勞務(wù)服務(wù)不是都在境外嗎?不屬于這個條例嗎
老師你好,能解釋下以下知識點嗎?是不是美國駐入在中國境內(nèi)的大使館,國外的大使在中國境內(nèi)購買貨物或服務(wù),他們?nèi)〉玫倪M(jìn)項國家給他免稅并退稅,還是什么個邏輯關(guān)系呢
在境外載運旅客或者貨物入境,為什么這個運輸服務(wù)適用零稅率,這其實相當(dāng)于進(jìn)口服務(wù),為什么不交增值稅
郭老師接,長期股權(quán)投資,用成本法核算的是哪種,是大于50%以上股權(quán),還是說,大于50%的同一控制下的才成本法核算
老師,有這么一個情況,我們公司其中一個股東沒有上班了,也就沒有發(fā)工資,個稅系統(tǒng)性我已經(jīng)有4個月0申報的,個稅系統(tǒng)老是提示,這樣的情況我應(yīng)該怎么處理合適呢
這2個憑證怎么做分錄呢?
去年開重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額負(fù)數(shù),可以嗎,不用利潤分配未分配利潤科目
請問一下老師租車帶客戶去玩,這個大巴費用計入哪里呢
付的貨款、對方開不了發(fā)票、怎么沖減
物業(yè)公司,借入長期借款,用來購置商鋪。每月利息有幾萬元。請問這筆利息怎么說入帳
新成立的瑜伽館收的預(yù)收款要10萬。這個做賬怎么做?分錄怎么樣?然后他這個預(yù)收款的話還沒用,對外稅務(wù)申報應(yīng)該怎么做?這個稅務(wù)申報要申報10萬嗎?
個人代開發(fā)票,濕租開票大類是建筑服務(wù),跟干租*經(jīng)營租賃,*其他有形動產(chǎn)租賃,這兩個稅率哪個高?
濕租(人帶機(jī)器)怎么個人代開發(fā)票?怎么選擇建筑服務(wù)*機(jī)械租賃?不能修改呀,只能選擇建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)
老師,這個第六項自來水廠開給物業(yè)公司3%的征收率,物業(yè)公司向業(yè)主銷售的是9%的稅率,為什么他的稅負(fù)多了呢?那9%的稅率不是也是業(yè)主身上收的嗎?收的多不是自然也交的多嗎?那既然都是從業(yè)主身上扣的,不管是9%還是3%對物業(yè)公司有什么關(guān)系呢?
同學(xué)你好 1:是的開9%,這個增值稅也是從業(yè)主手中收取的,所以增值稅最終都會轉(zhuǎn)嫁到最終消費者的身上。和物業(yè)公司確實沒有關(guān)系。
老師為什么會說如果按9%計算銷項就稅負(fù)就大呢?不是等于收的也多嗎?
稅負(fù)=應(yīng)納稅額/收入(老師單純的講的是稅負(fù)的概念) 銷項的稅率大,應(yīng)納稅額就會大一些對吧,但是其實最終都是消費者承擔(dān)了
明白了謝謝老師,給老師五星好評
好的同學(xué),繼續(xù)加油哦