如果實在找不到項目的放未分配利潤比較合適
你好老師,我們公司之前沒賬,現(xiàn)在重新建賬,試算不平的要放到未分配利潤里面嗎 ,那有很多有一千多萬,這樣做對嗎,應收應付也不太準確老板可能會漏掉,材料銀行實收資本是對的
老師,你好!我現(xiàn)在這個公司的賬,公司之前有實收資本五百萬沒有入賬,以前的銀行貸款也沒有入賬,對公戶上面很多往來比較亂,以前的會計做賬就是把有票的支出做一做,沒有票的就不做了,我感覺對公賬戶上面的往來都應該做賬,但是又不知道該怎么做,這有還貸款利息的,有各種各樣沒票的,我現(xiàn)在這個問題怎么處理好一點呢?
老師,我剛?cè)ヒ粋€代理商公司兩天,那個會計就要走,說她媽媽生病住院了,還發(fā)病歷表給老板看了,可是她的很多賬都沒有做好,4個銀行賬都是不對的,外賬也沒有做,內(nèi)賬也沒做完,主要那里是進銷存系統(tǒng)的,本來應收應付進賬出賬每天核銷就好了,可是經(jīng)常找不到單子核銷,管理號也在其他人手里,系統(tǒng)有時候會找不到單子,現(xiàn)在也是虛增的,這樣的公司我還要繼續(xù)呆嗎?
老板投資100萬成立公司,購買原材料和設備, 到現(xiàn)在已將運營5個月了,這幾個月一直也沒有盤庫存 我這邊記的流水賬,收入,應收,應付,支出,費用 ,請問年底老板要盤一次庫存,看是否盈利的話我該怎么核算呢,之前也一直沒有計算成本,這樣算可以嗎?收入+應收+庫存-應付-支出-費用=利潤 那要不要把實際投入進來的錢減掉呢
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
土地使用稅開始繳納的時間可以延后執(zhí)照稅務登記日期幾個月嗎?
老師A公司現(xiàn)在業(yè)務被轉(zhuǎn)到B公司下面,我們是做加工型企業(yè),如果開票給A,再由A開票給B可以嗎
老師,公司股東要轉(zhuǎn)讓股權,未分配利潤是正數(shù),實收資本只有530萬,注冊資本1000萬,注冊資本就是股權的原始價嗎?轉(zhuǎn)讓股權,怎么看是不是平價呢?
老師,個人所得稅應交稅費科目借方余額170.46,核對了每個月繳納的稅款和個稅一致,但是具體哪個月的錯了,還沒有核對,出來,但是判斷是多計提了工資,能否直接在25年8月沖減管理費用
老師這里是不不是錯了,非合并長期股權投資,股的手續(xù)費應該沖資本公積,不能不成本。
老師,主辦會計讓發(fā)員工7月工資前做個總的付款申請單,可以在電腦上填好打印出來簽字嗎?申請人填誰比較合適?
城鎮(zhèn)土地使用稅繳納時間可以在稅務登記時間延后幾個月嗎?
員工工作餐費,應計入管理費用的福利費,還是應付職工薪酬里面的福利費
公司發(fā)工資是,分開發(fā)好,還是一次性發(fā)好?那個員工扣個人所得稅低一點?
您好老師我們是物業(yè) 公司,對方給我們簽訂了電梯維修合同,附件有更換的配件,那對方給我們開發(fā)票時,直接開具勞務.修理行嗎
但一般都是盡可能去找到具體科目
你好老師,放到未分配利潤的金額 ,現(xiàn)在找到部分原因要怎么沖減應收應付,分錄怎么寫
就從未分配利潤對應調(diào)出
沖應收,是借未分配利潤,貸應收賬款,那沖應付的要怎么做分錄