第一次轉(zhuǎn) 記入其他應(yīng)收款 付款的時(shí)候沖銷其他應(yīng)收款 手續(xù)費(fèi)記入財(cái)務(wù)費(fèi)用
a公司轉(zhuǎn)給b公司的往來賬目96900 計(jì)入往來賬目 應(yīng)該是什么科目 怎么做分錄 b公司付給c公司96900 50手續(xù)費(fèi) 后期96900需要收回 怎么做分錄
老師,您好。請問老板名下兩家公司。掛往來! b公司為a公司做了業(yè)務(wù),按理說b公司要收錢,但是a公司沒給錢掛往來。那么b公司做賬的科目應(yīng)該是怎樣呢?
A公司付了650出去,收到的發(fā)票誤開給了B公司,然后B公司轉(zhuǎn)A公司650來平賬,這個(gè)外賬會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢,A,B倆公司都是我們自己的公司
老師,a是b公司的股東,然后a把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了c,c付了5萬給a從a手里買了b公司的股權(quán),那付的5萬,c公司怎么做賬,記入什么分錄
老師,a是b公司的股東,然后a把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了c,c付了5萬給a從a手里買了b公司的股權(quán),那付的5萬,c公司怎么做賬,記入什么分錄
進(jìn)口報(bào)關(guān)單的完稅價(jià)格和支付國外的貨款存在差異,那個(gè)差異放在哪里呢,都是人民幣的價(jià)格
垃圾處理費(fèi)一般怎么交?人數(shù)一般取哪里的人數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,我們收到滴滴普通發(fā)票也是可以抵扣的對吧?申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是填附表二的8b和10行?但是剛申報(bào)出現(xiàn)這樣的情況咋回事?
7月開了一張專票,8月發(fā)生退票要紅沖這張重新開,金額一樣,請問上個(gè)月開的那張還繼續(xù)在7月正常做帳嗎?
你好老師,我做了一筆分錄,借:本年利潤 1萬 貸預(yù)收賬款1萬 這筆分錄在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表各是體現(xiàn)在哪里呢?
你好,老師固定資產(chǎn)的殘值率以什么為參考進(jìn)行確認(rèn)呢
老師,我想問一下,關(guān)聯(lián)企業(yè)收到總部的財(cái)務(wù)資助款,總部做了現(xiàn)流,支付其他投資支付財(cái)務(wù)資助款,收到的那個(gè)企業(yè)應(yīng)該做什么現(xiàn)流?是收到其他投資-收到財(cái)務(wù)資助款,還是收到其他籌資,收到財(cái)務(wù)資助款啊,這兩個(gè)有什么不一樣嗎
自然人電子稅務(wù)局扣繳端如何新增企業(yè)
請問老師,建筑會計(jì),這個(gè)每次付款的合同如何管理,是放在憑證一起還是單獨(dú)管理,老師是如何管理的
票據(jù)的保證是連帶責(zé)任保證么
能幫忙詳細(xì)一點(diǎn)嗎 加上數(shù)字
借:其他應(yīng)收款96900 貸:其他應(yīng)收款 96900 還款 借:銀行存款 96900 貸:其他應(yīng)收款96900 手續(xù)費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用50 貸:銀行存款50
不是銀行存款嗎
抱歉簽錯(cuò)了 是銀行存款
收到是 借銀行存款96900 貸 其他應(yīng)收款96900 付給c公司 借其他應(yīng)收款96900 貸 方不應(yīng)該是銀行存款嗎
b付給c 借其他應(yīng)收96850 財(cái)務(wù)費(fèi)用50 貸方96900。后期這個(gè)96900向業(yè)主收取
分錄怎么做
收到是 借銀行存款96900 貸 其他應(yīng)收款96900 付給c公司 借其他應(yīng)付款96850財(cái)務(wù)費(fèi)用96850 袋銀行存款96900。這樣對嗎
沒錯(cuò),這么寫是可以的
后期收回怎么寫會計(jì)分錄 沖銷其他應(yīng)付款嗎
收回就是沖銷其他應(yīng)付款
會計(jì)分錄是怎么寫
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款