同學(xué)你好!保險費可以做,借:管理費用-交強險4096,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅245.75貸:銀行存款4341.75
您好老師,這個專票上的保險費4096.00元,進項稅額245.75元,代收車船稅280元,總共4621.75元,我做賬的怎么分錄
老師好!我想問一下保險公司收保險代收車船稅,總收了4900元,可是發(fā)票開的價稅合計4600元和轉(zhuǎn)款金額不一致,只在備注欄寫的代收車船稅360元,合計4900元,這個發(fā)票能按4900這個金額記賬嗎?
老師,我們是一般納稅人,我們交車保險2463.73元,含車船稅59.64元,開的增值稅專用發(fā)票上面金額2268.01元,稅費136.08元,分錄我得怎么做?老師金額寫在分錄里,謝謝!
老師,你好,公司的車輛交保險費,付了4677.66元,保險公司開了張專票,但專票上的不含稅金額是4073.27,稅244.39,合計4317.66元,備注代收車船稅360元,這360元無發(fā)票,如何作賬?
老師你好,我司名下的車輛,本期支付商業(yè)車輛保險費7115.74元,交強險保險費900元,保險公司代收車船稅360元,總合計我司對公戶支付8375.74元。我司收到發(fā)票金額是8015.74元保險費發(fā)票,但備注欄備注了已代收360車船稅。老師我想問下,這要怎么做會計分錄呢?
現(xiàn)在開票開一次刷一次臉嗎,一般都刷誰的?
T型賬戶中,個人所得稅、印花稅、應(yīng)交城建稅及教育費附加全部計入應(yīng)交稅費中嗎?還是需要拆分填入T型賬戶
老師企業(yè)清算,幾個股東想測算一下到底能分多少錢,庫存做的出售處理,交稅之后還有留抵100多萬,這個留抵應(yīng)該怎么處理啊
公司注銷注冊資本沒有實繳可以嗎
小規(guī)模,房產(chǎn)中介給個人客戶,開貸款服務(wù)費發(fā)票600元,發(fā)票大類選什么類別,不能選金融服務(wù)吧?選現(xiàn)代服務(wù)可以嗎
采購供應(yīng)商的商品時有贈品 做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 現(xiàn)在要把贈品退貨怎么做分錄,我做了借營業(yè)外收入 貸庫存商品 顯示收入類的要做在貸方 做內(nèi)賬的分錄
服裝行業(yè),小規(guī)模,開專票是幾個點的稅
金蝶軟件里,累計折舊的明細賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計折舊期末余額多了一個月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計折舊的明細賬里就還有一個月的余額,這種情況怎么處理 試過手動做一張記賬憑證把累計折舊明細賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會計給的那個固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負數(shù)了,該咋辦?
代收的車船稅:做借:稅金及附加280,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅280,再做一步借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅280,貸:銀行存款280
那老師280元不做張的話我的銀行對賬單對不上,我銀行支付的錢是4621.75元
也可以把這三個分錄合并做一個都可以。同學(xué)
謝謝老師