你好,規(guī)定上是需要在個稅申報系統(tǒng)申報的
老師!您好!請問外地預(yù)繳的項目有個個人所得稅需要我們公司自行申報,外地的稅務(wù)局提供了個稅申報密碼,這個怎么操作???我們正常都是在本地申報個稅,我們再用他提供的申報個稅賬戶和密碼又得重新卸載掉客戶端,在安裝新的自然人扣繳客戶端啊,而且這個不會影響我們做賬嗎?如果異地項目申報個稅扣繳到異地的稅務(wù)局,那我是否就可以往前多申報幾個月的人工工資?
老師,請問單位給用了幾天的臨時工支付報酬1400元不在自然人 扣繳客戶端申報個人所得稅可以嗎?(因為沒有人家的任何個人信息,包括電話和證件號碼)
老師,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1142,15號更正申報的金額是855。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。我們這邊打算,從這幾個員工的應(yīng)發(fā)工資里面來扣除多支付的這部分個稅金額。賬務(wù)處理的話,是不是借:管理費用-員工工資287 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資287 ;借:應(yīng)付職工薪酬-工資287,貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅287?是這樣做嗎?
老師,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1142,15號更正申報的金額是855。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。我們這邊打算,從這幾個員工的應(yīng)發(fā)工資里面來扣除多支付的這部分個稅金額。賬務(wù)處理的話,是不是借:管理費用-員工工資287 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資287 ;借:應(yīng)付職工薪酬-工資287,借:應(yīng)交稅費-個人所得稅-287?是這樣做嗎?
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報信息,因為員工要辦一個業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒有申報收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機端和網(wǎng)頁端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說沒辦法?,F(xiàn)在已經(jīng)過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁版自然人電子稅務(wù)局和手機App申報信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個員工申報信息了。
公司1月份購入轎車,2月份計提折舊,5月份收到購置稅的發(fā)票,購置稅部分的折舊怎么計提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時的名稱?
公司有一般計稅和簡易計稅,油費和電費無法區(qū)分,現(xiàn)在稅局要求我們按比例抵扣,那么之前抵扣過的進項是不是要做進項轉(zhuǎn)出
老師,員工分紅的計提及發(fā)放分錄怎么做
為什么有限合伙人轉(zhuǎn)普通合伙人后還是無限連帶責(zé)任?
求一份制造公司簡歷模板,怎么寫
老師 我們公司是個體,主要做養(yǎng)生足療的,需要申報建設(shè)行政事業(yè)性收入,這個稅種嗎
公司換法人怎么操作
一般納稅人企業(yè),將2015年購置的閑置施工設(shè)備出租給其他建筑公司,一次性收取3個月含稅租金30萬元。簡易計稅稅率是多少
老師,我想問問外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因為我在我們公司也沒有找到
那現(xiàn)在沒有信息怎么處理?
想辦法獲得,要么用其他的人代替申報。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝。