你好這個(gè)對(duì)方要求你們?nèi)~開發(fā)票嗎,開110?
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
老師,我們是武漢的公司,一般納稅人。公司想做加油預(yù)付卡的中間商。我們從供應(yīng)商A公司那以99元的價(jià)格購入油卡,再以100元的價(jià)格賣給客戶B公司,我們就賺個(gè)1元差價(jià)。供應(yīng)商A公司和客戶B公司都不是加油站(估計(jì)也是中間商之類的)。請(qǐng)問供應(yīng)商A公司怎么給我們開票,我們又怎么給客戶B公司開票呢?是開那種稅收分類編碼的發(fā)票最合適? 因?yàn)檫@種資金交易很快的,我們又該怎么做賬呢?
幫客戶代買的充值卡,100的面值,收費(fèi)110,這種情況應(yīng)該怎么開發(fā)票,怎么做分錄?。砍渲悼ㄊ俏覀?cè)诰〇|買的,再賣給客戶,中間賺10元手續(xù)費(fèi)
老師,請(qǐng)問一下電商平臺(tái)話費(fèi)沖值業(yè)務(wù)怎么做賬啊,平臺(tái)只賺取傭金,客戶在我們平臺(tái)充值,話費(fèi)進(jìn)入我們平臺(tái),流水大,但是并不是我們平臺(tái)公司的全部收入,平臺(tái)只賺取一點(diǎn)點(diǎn)傭金,客戶每充值一筆話費(fèi)我們公司都要先預(yù)存足額的錢到運(yùn)營公司。然后再由運(yùn)營公司充值到客戶手機(jī)里面,那么這個(gè)收入和成本要怎么確認(rèn)啊,銷售發(fā)票也不由我們平臺(tái)公司開,是運(yùn)營商開票給客戶,我們預(yù)存的話費(fèi)相當(dāng)于是成本,但是沒有發(fā)票,這種情況,怎么確認(rèn)收入和成本,應(yīng)該怎么確認(rèn)收入和成本
老師,我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí),可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運(yùn)費(fèi)是90,但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩栴},導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
對(duì)方是按照我們開票金額來付款的,現(xiàn)在還沒有開票給對(duì)方
那這個(gè)只能做借銀行/應(yīng)收,110貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅 你這個(gè)支出做借主營業(yè)務(wù)成本,100 貸應(yīng)付賬款,開發(fā)票開預(yù)付卡100 和這個(gè)手續(xù)費(fèi)10元,這個(gè)手續(xù)費(fèi)按6% 這個(gè)預(yù)付卡需要去稅局申請(qǐng) 開不征稅這個(gè)
就偶爾這么一次,可以不申請(qǐng)嗎?京東并未給我們開票,實(shí)際就是客戶自己買的,我們代付款而已,我應(yīng)該怎么開票給客戶呢?開票總額必須是要110的,因?yàn)槲乙铱蛻羰湛?10
你不申請(qǐng)多交稅,要是全額開110 ,那你就按110去交稅,原則你這個(gè)只需要開10 元就可以,你要是這樣開110,那就按110 做收入,這個(gè)對(duì)應(yīng)沒有成本了
我可以開100元不征稅的普票+10元的6%專票嗎?開票系統(tǒng)可以直接開出這兩種發(fā)票的。我們的主營業(yè)務(wù)比較雜,基本就是客戶要什么就買什么,很多業(yè)務(wù)就那么一次就不會(huì)再有了,不可能回回都申請(qǐng)。一般正常的買賣業(yè)務(wù)都是按13%開專票給客戶的,但是這次遇到這個(gè)不征稅的充值卡就不知道怎么操作了。
這個(gè)自己開,這個(gè)你專管員不一定會(huì)同意 ,我看別的學(xué)員反饋,開之后專管員要求作廢呢,不讓開呢,不征稅,你可以去試試
原則這個(gè)100 是京東那邊開具的,你們是不能開的這個(gè),你們要是非得開110 ,那這個(gè)一般是需要按110/1.01*0.01 一般納稅人話,按110/1.06*0.06去交稅了
這個(gè)是要找專管員申請(qǐng)嗎?10元手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)我們經(jīng)營范圍也是沒有的,是不是也要找稅局申請(qǐng)?手續(xù)費(fèi)的稅收編碼是304080229其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)嗎?
我看之前那個(gè)別的學(xué)員反饋是這樣,沒有手續(xù)費(fèi)服務(wù)這個(gè)經(jīng)營范圍去稅局大廳增加稅種核定,是,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),