用利潤/你的所得稅稅率就是利潤
老師好!我們是小規(guī)模建筑公司,稅種是定額征收,這個季度銷售了20多萬,累計銷售80多萬,這個月的企業(yè)所得稅20多萬,為啥報稅系統(tǒng)里不用交費呢,謝謝了,幫我看看,
老師好! 小規(guī)模公司本季不含稅銷售額:2978391.09 本年累計2978391.09,預(yù)交所得稅27783.91元,沒有費用,怎么倒推利潤?謝謝
請問老師,公司是小規(guī)模納稅人,1、2、3總和本年累計利潤總額是負(fù)數(shù),第3季度利潤總額是0.8元,0.8元是公司銀行存款利息收入,請問利潤表里所得稅費用本期和本年累計用填寫嗎還是為0,企業(yè)所得稅申報表里和增值稅申報表里本期數(shù)用填寫嗎還是寫0,比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷售額、本期應(yīng)納稅額,謝謝
請問老師,公司是小規(guī)模納稅人,1、2、3季度總和本年累計利潤總額是負(fù)數(shù),第3季度利潤總額是0.8元,0.8元是公司銀行存款利息收入,請問利潤表里所得稅費用本期數(shù)和本年累計用填寫嗎還是為0,企業(yè)所得稅申報表里和增值稅申報表里本期數(shù)用填寫嗎還是寫0,比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷售額、本期應(yīng)納稅額,謝謝
老師,公司小規(guī)模納稅人,本季度結(jié)束大約利潤10萬,這也是整年的利潤,出報表之前,我是不是需要計提這個所得稅費用?做到本季度的賬目里?再出報表,謝謝老師。 比如: 借:所得稅費用 2500 貸:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅 2500
老師 我出口公司首退是5月申請的 到現(xiàn)在都還沒退,也沒來實地查驗,是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購入轎車,2月份計提折舊,5月份收到購置稅的發(fā)票,購置稅部分的折舊怎么計提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時的名稱?
公司有一般計稅和簡易計稅,油費和電費無法區(qū)分,現(xiàn)在稅局要求我們按比例抵扣,那么之前抵扣過的進項是不是要做進項轉(zhuǎn)出
老師,員工分紅的計提及發(fā)放分錄怎么做
為什么有限合伙人轉(zhuǎn)普通合伙人后還是無限連帶責(zé)任?
求一份制造公司簡歷模板,怎么寫
老師 我們公司是個體,主要做養(yǎng)生足療的,需要申報建設(shè)行政事業(yè)性收入,這個稅種嗎
公司換法人怎么操作
超300萬不是分段計算嗎?能具體代入一下數(shù)字嗎
假設(shè)利潤是X 100萬*2.5%+(X-100萬)*10%=27783.91可以帶入算一下
老師,還是用不懂?
100萬以內(nèi)是2.5%,超過100萬的部分是10%
明白了。謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評