你好,全部開專票的話進項稅約90萬,沒有那么多抵扣的,形成留抵的,

老師,一般納稅人原材料進項發(fā)票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請問一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項9%的話,進項13%可以抵扣嗎?
我們公司準(zhǔn)備建一棟廠房,我們公司是一般納稅人,請問如果全部開專票的話進項稅約90萬,如果不用這么多進項稅可以申請退稅嗎
老師,我們建筑工程有限公司,一般納稅人,如果先開了銷項專票,未收到進項專票,在報稅期申報銷項收入,繳納了增值稅,以后收到進項專票,可以申請退增值稅款嗎
老師,別的公司租賃我們車間和設(shè)備,同時讓我們提供專票,請問我們房屋租賃開5%專票,那設(shè)備我們也可以開發(fā)票嗎?如果可以的話開專票和普票都可以嗎?稅率多少呢?我們是一般納稅人
老師,公司出租自己部分廠房,開的5%稅率的出租發(fā)票,如果我們這月有其他進項稅額,請問這出租發(fā)票我們可以用其他進項稅額抵扣嗎?
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶