你好,抵扣不了的5%的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,沒(méi)法抵扣。
老師,公司出租自己部分廠房,開的5%稅率的出租發(fā)票,如果我們這月有其他進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)這出租發(fā)票我們可以用其他進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 我們公司租賃其他公司廠房,出資進(jìn)行了廠房裝修,這個(gè)裝修金額大概120萬(wàn),我們可以做其他構(gòu)筑物嗎?如果可以做的話是否需要交稅
老師好,我公司是酒類批發(fā)行業(yè)一般納稅人,我們有辦公房出租開5%簡(jiǎn)易計(jì)稅,現(xiàn)稅務(wù)要求我們從2019年1月到2023年12月份自查進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是否正確,是不是除了酒類的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣外,其他的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)(購(gòu)汽車進(jìn)項(xiàng)和服務(wù)費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),按房租收入同總收入比例進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就行?
老師好,我們以小規(guī)模公司名義去租廠房和宿舍,出租方是個(gè)人,我們開房屋租金開票稅率5%。 請(qǐng)問(wèn):我們公司分租出去(轉(zhuǎn)租)一部分地方給別人,這種我們開票租金發(fā)票給別人,稅率是多少,除了增值稅,還有沒(méi)有其他稅費(fèi)要繳納。
公司2020年購(gòu)廠房,廠房進(jìn)項(xiàng)已抵稅,如今我把廠房部分出租,如果我12月的租金發(fā)票銷項(xiàng)稅額1.5萬(wàn),我可以抵扣1.5萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,出租廠房的成本就是折舊,我的折舊費(fèi)用和我的租金基本持平的。那么出租廠房的增值幾乎為0,所以租金收入不交增值稅,可以嗎?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
這5%出租發(fā)票銷項(xiàng)稅額開多少就得交多少是嗎?那其他進(jìn)項(xiàng)稅如果抵扣就得留底,所以這月進(jìn)項(xiàng)就盡量別抵扣了是這么理解嗎?
你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是沒(méi)法抵扣的,這個(gè)是一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)還是簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的?
我們這月只開了5%出租發(fā)票,沒(méi)開其他的發(fā)票,進(jìn)行票是購(gòu)買原材料13%稅率的進(jìn)行,請(qǐng)問(wèn)這樣可以將銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)抵扣吧?
你好,不可以抵扣的,說(shuō)了不是嗎?減易計(jì)稅的抵扣不了,然后你這個(gè)材料是一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),旅游抵押就可以的,你可以不用認(rèn)證,需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證,賬上別有留底。