你好,站在餐飲業(yè)的角度 充值的時(shí)候,借:銀行存款等科目,貸:預(yù)收賬款 消費(fèi)的時(shí)候,借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
請(qǐng)問老師,餐飲業(yè)小規(guī)模企業(yè)會(huì)員卡現(xiàn)金充值1000贈(zèng)送200,怎么做分錄?那消費(fèi)的時(shí)候會(huì)員卡本金消費(fèi)100,贈(zèng)送消費(fèi)120,這個(gè)又怎么做分錄?
餐飲店的會(huì)員充值與消費(fèi)怎么記賬
餐飲行業(yè)充值卡怎么做賬?后期來消費(fèi)了,怎么做賬
餐飲業(yè)會(huì)員卡充值下次消費(fèi)扣除怎么做賬。
請(qǐng)問老師,餐飲業(yè)消費(fèi)240,又直接充值會(huì)員卡里了,這個(gè)怎么做分錄?
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打印?
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤(rùn)445萬,我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
你好老師,之前會(huì)員卡充值的我沒做預(yù)收賬款,全部做了主營(yíng)收入,那我需要怎樣調(diào)賬?
你好,調(diào)整多確認(rèn)的收入分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:預(yù)收賬款
5月充值的會(huì)員卡10000元,做了主營(yíng)收入,6月客人來消費(fèi)了5000元,那我要做:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:5000元 貸:預(yù)收賬款5000元嗎?
你好,還需要考慮應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅才是的?
我做的是內(nèi)賬,增值稅這一步可以不用做嗎?
你好,內(nèi)賬不需要做增值稅,因?yàn)閮?nèi)賬的收入是按含稅金額確認(rèn)的?
那我剛剛上面那個(gè)分錄對(duì)嗎?
你好,是的,是這樣的