你好? ? ? 你之前多繳納的 稅費(fèi)? 和附加稅? ? 有做計(jì)提嗎?只是單純的 多繳納的金額做了繳納分錄嗎?這樣好判斷科目?
退多繳增值稅,附加費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)交以前年度增值及附加稅的會(huì)計(jì)分錄,退回多繳以前年度的增值及附加稅,會(huì)計(jì)分錄。
收到稅務(wù)退回上年度多繳增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)收到去年多繳的增值稅附加稅退稅 會(huì)計(jì)分錄要怎么做啊
這個(gè)月收到多交增值稅,退回的三個(gè)附加稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄如何做呢?
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要沖減回來(lái),應(yīng)怎樣處理
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)體跨區(qū)域開(kāi)票,是不是不用考慮預(yù)交稅款的是?
老師外購(gòu)商品用于直播間福袋贈(zèng)送,需要視同銷(xiāo)售,要不要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,您好!按流水匯總的發(fā)生額和按明細(xì)匯總的發(fā)生額有差異,會(huì)是什么原因?
住房公積金可以取出來(lái)嗎?
跟稅務(wù)師事務(wù)所簽訂的土增清算服務(wù)合同印花稅申報(bào)哪個(gè)稅目
老師好,是建筑工程公司,我在未申報(bào)查詢(xún)里,看見(jiàn)提示有這個(gè)報(bào)表未申報(bào)(圖一),這個(gè)稅款所屬期是25年1月1日至25年12月31日,這張報(bào)表不是應(yīng)該26年1月15日之前提交嗎?申報(bào)截止期是25年10月29日,然后我點(diǎn)了去申報(bào),又出現(xiàn)了圖二的畫(huà)面。請(qǐng)問(wèn)建筑工程公司是應(yīng)該在10月29日前提交嗎?
單位買(mǎi)的汽車(chē),用上汽金融貸款付了一部分,銀行付了一部分,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 長(zhǎng)期應(yīng)付款-上汽金融?
印花稅用計(jì)提嗎老師?還是直接計(jì)入管理費(fèi)用
對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我們開(kāi)票給對(duì)方,不管是專(zhuān)票還是普票都得開(kāi)13%的給對(duì)方對(duì)嗎
計(jì)提附加時(shí)按實(shí)際繳納的計(jì)提的,附加費(fèi)計(jì)稅依據(jù)是增值稅,增值稅數(shù)字有誤致使附加多計(jì)提多繳
?你好? ? ? 那你就先紅沖計(jì)提附加稅分錄 。 分錄不變。 金額負(fù)數(shù)紅沖; 然后? 再做 :借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-教育費(fèi)附加-地方教育附加? -增值稅??