你好你需要交增值稅嗎, 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

你好,老師,個體經(jīng)營部在季度報稅的時候,請問下稅控盤年費(fèi)怎么申請抵扣稅款呢?
老師,請問收到稅控盤年費(fèi)發(fā)票的時候怎么做賬。抵扣的時候分錄怎么做,在增值稅申報表中填入哪?
2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務(wù)費(fèi),但是申報第四季度增值稅時,忘抵扣這280元了,增值稅也已經(jīng)扣過款了,是小規(guī)模納稅人,請問這280元放在2022年第一季度報增值稅時抵扣可以么?
老師好,請問稅控盤280元的發(fā)票可以全額抵扣,會計分錄怎么做?增值稅申報的時候,申報表在哪里填?
老師,請問一下,個體戶是4月份做的稅務(wù)登記,但是成立日期是2021年,那申報個人經(jīng)營所得稅的時候,第一季度的要補(bǔ)申報的嗎?現(xiàn)在申報第二季度的時候提示第一季度沒有數(shù)據(jù)
咨詢下:股權(quán)轉(zhuǎn)讓,如果轉(zhuǎn)讓20% 成本是按照實(shí)繳出資*20% 還是按照注冊資本*20% 還是可以自行約定。
農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以開13%的稅率嗎
小規(guī)模公司 開出1個點(diǎn)專票。 含稅價132160元 開進(jìn)成本普普63980元 請問綜合稅多少, 請幫列一下計算明細(xì) 增值稅:1308.5 附加稅:78.5 印花稅:39.6 萬分之3? 企業(yè)稅:3337.6 綜合稅4761.5 對嗎
小規(guī)模納稅人,銷售貨物,開了專票收入金額100元,稅額1元,會計分錄怎么做,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛?
商標(biāo)權(quán)值多少錢是怎么算的
老師,月工資5943扣多少個稅
老師我是B公司,A公司是我的股東,現(xiàn)在A公司轉(zhuǎn)股,A公司借款B公司5000萬,C向B買股份,借款優(yōu)惠打折一半,請問B公司是不是只需要調(diào)股東借款明細(xì),還是按打折處理
這個題有視頻講解嗎,實(shí)在沒看懂
老師好請問出國公司是勞務(wù)派遣賬務(wù) 還是人力資源賬務(wù)?
老師好,高企收入包含哪些??說高企/總收入大于等于60%,這個總收入包含營業(yè)外收入嗎?
增值稅 0申報的,只有個稅270,可以抵扣嗎?
這個是抵減增值稅這個
好的,謝謝老師
你要是個人所得稅是查賬,這個做費(fèi)用,這個減少利潤,抵減個人所得稅經(jīng)營所得,核定話,這個抵減不了 ,不全額抵減增值稅話,后續(xù)抵減增值稅就沖費(fèi)用