您好,那您需要在五月體現(xiàn)上述收入成本即可
#提問#老師,目前是5月份有一張收入發(fā)票未入賬,我們稅務(wù)系統(tǒng)老師把銷項稅款上交時候把我漏做的收入給上交了,報表也上交總公司了,還有賬務(wù)上應(yīng)交稅金顯示多交了這個稅款,老師如何調(diào)賬和更改
五月份同一個業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發(fā)票收入,所以在交五月增值稅的時候,賬上和申報表的總稅額不一樣,申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異,就把差異那筆做了調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了!但是因為這筆多交的,在下期抵扣,但因為6月進(jìn)項大于銷項,所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
老師您好,我咨詢一個問題,小規(guī)模,賬上做分錄是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這一比,但是賬上做了繳納增值稅這筆分錄,那我調(diào)賬的時候,還需要計提之前沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?如果計提,分錄該怎么做。
老師你好,我是房產(chǎn)公司的會計,預(yù)收賬款沒有及時申報,稅務(wù)局要求交稅,我更改報表把收入填入未開發(fā)票收入里,我們有留抵進(jìn)項稅額,更改的時候如果進(jìn)項大于銷項,還會產(chǎn)生滯納金嗎?
老師你好,我是房產(chǎn)公司的會計,預(yù)收賬款沒有及時申報,稅務(wù)局要求交稅,我更改報表把收入填入未開發(fā)票收入里,我們有留抵進(jìn)項稅額,更改的時候如果進(jìn)項大于銷項,還會產(chǎn)生滯納金嗎?
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯,他講直接在財務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師,可不可以將多臺生產(chǎn)沒備,進(jìn)行固定資產(chǎn)一次性扣除?
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯,他講直接在財務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項發(fā)票的分錄,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢?
你好老師,企業(yè)收到科技局研發(fā)項目款,專款專用,我企業(yè)用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,全部分錄怎么做?
老師,餐飲行業(yè),用銀行存款預(yù)付款方式購買桌椅板凳,第一次預(yù)付10000元,第二次預(yù)付20000元,然后收到桌椅板凳,并領(lǐng)用,這幾筆怎么做分錄呢?
老師成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,講課老師說出售40%就是出售三分之二,沒懂,怎么理解
老師,進(jìn)項票抵扣了增值稅后還能拿來做企業(yè)所得稅的費(fèi)用扣除嗎
老師好,賬面庫存>實際庫存 這是哪些原因?qū)е碌?/p>
答案這句話怎么理解?
但是現(xiàn)在已經(jīng)封賬了,報表也更不了,五月已經(jīng)封賬了,報表也報了
您好,稅務(wù)系統(tǒng)老師的分錄是如何處理的?
稅務(wù)系統(tǒng)老師上交稅的時候按照稅盤的開票數(shù)據(jù)直接上繳了,現(xiàn)在賬上稅金的余額顯示的是我沒有做那筆收入的稅。賬上顯示多交了幾塊錢,會計做賬是借應(yīng)交稅金貸銀行存款,結(jié)果稅金那塊多出來我漏坐收入的稅額,這樣賬上體現(xiàn)的含義成多交稅了,前提是我少做收入的稅額是開的發(fā)票,所以交稅的老師按照稅盤開票數(shù)據(jù)上交的,導(dǎo)致目前一系列的麻煩,你說我在6月份咋處理這個電子發(fā)票,就是這個收入
您好,那您6月補(bǔ)記分錄,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
關(guān)鍵票是5月份的發(fā)票難道不影響嗎
會計做的上交的稅會計科目是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是負(fù)數(shù)(因為是多交的),這個是5月份算增值稅的憑證,這個是6月份交稅的憑證,你看增值稅等于說是多交了,
我直接按照您剛剛說的方式坐的話,那最后增值稅在最后整理到應(yīng)交稅金里面的話,那賬上的未交增值稅是不是都可以平了
您好,是有影響的,正確處理是調(diào)整五月賬套數(shù)據(jù)
怎么調(diào)整呢,關(guān)鍵老師,報表也上報集團(tuán)了,稅也上交了,要是在6月份調(diào)整沒事,要是在進(jìn)5月份的賬去調(diào)整的話,會影響報表的數(shù)據(jù)
您好,那您6月補(bǔ)記上述確認(rèn)應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入分錄即可