你好,把第一季度的收入填寫在第二季度了,屬于申報錯誤,需要做更正申報?
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
老師,我是小規(guī)模企業(yè) 本月開發(fā)票未達起征點,按1%開的票 本月季度申報,增值稅主表銷售額欄怎么填寫呢?主表第9行怎么填寫呢
小規(guī)模個體工商戶第二季度沒有發(fā)生銷售額,增值稅申報是不是填寫未達起征點銷售額為0,我填寫了第一季度的銷售額會有影響么 怎么辦呢?
第一季度增值稅免稅銷售額那里不小心報少了銷售額第二個季度發(fā)現(xiàn)了更正好增值稅申報表沒有更新那要怎么填寫呢?
個體工商戶小規(guī)模納稅人,季度銷售小于30萬,普票免征,填寫增值稅報表填在11欄,填寫的是不含稅額嗎?未達起征點,附表是不是就都是0不用填了?
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
怎么更正申報
第一季度只有196.19元
你好,填寫一份正確的申報表,去稅局大廳做更正申報
如果不更正申報呢? 還需要帶什么東西么
你好,明顯的有錯誤,應(yīng)當(dāng)及時去更正才是啊? 需要的資料:營業(yè)執(zhí)照,公章,正確的申報表,財務(wù)報表?
第二季度銷售額為0 也得帶著財務(wù)報表去么
你好,是的,是這樣的?