你好,把第一季度的收入填寫在第二季度了,屬于申報(bào)錯(cuò)誤,需要做更正申報(bào)?
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
老師,我是小規(guī)模企業(yè) 本月開發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),按1%開的票 本月季度申報(bào),增值稅主表銷售額欄怎么填寫呢?主表第9行怎么填寫呢
小規(guī)模個(gè)體工商戶第二季度沒有發(fā)生銷售額,增值稅申報(bào)是不是填寫未達(dá)起征點(diǎn)銷售額為0,我填寫了第一季度的銷售額會(huì)有影響么 怎么辦呢?
第一季度增值稅免稅銷售額那里不小心報(bào)少了銷售額第二個(gè)季度發(fā)現(xiàn)了更正好增值稅申報(bào)表沒有更新那要怎么填寫呢?
個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,季度銷售小于30萬,普票免征,填寫增值稅報(bào)表填在11欄,填寫的是不含稅額嗎?未達(dá)起征點(diǎn),附表是不是就都是0不用填了?
?老師,我想問一下,報(bào)殘保的時(shí)候“上年的職工工資總額”是賬上24年應(yīng)付職工薪酬的貸方合計(jì)數(shù),還加不加獎(jiǎng)金,津貼,補(bǔ)貼的金額呢?
老師你好,一般納稅人公司可以收小規(guī)模納稅人專票稅率1%的發(fā)票嗎
老師,零星支出的,每次不超500元,可以抵扣企業(yè)所得稅怎么理解?我們采購水果和食材是每天都發(fā)生的,如果每天每次不超500,一共采購了20天,每次500元,是可以抵扣20*500=1萬元嗎?
請問:這道題選315元怎么錯(cuò)了
老師,鵪鶉蛋在流通環(huán)節(jié)免征增值稅嗎?
請教老師,事業(yè)單位不是用財(cái)政資金用的其他專項(xiàng)資金購買的固定資產(chǎn),記固定資產(chǎn)這樣做分錄對(duì)么 借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)盈余-專用基金?xx專項(xiàng)資金
無需退還押金轉(zhuǎn)收入的表格,除了領(lǐng)導(dǎo)簽字外,還需要蓋公章嗎?
老師,您好,我公司的商標(biāo)要賣,我怎么開票
老師,請問我們建筑勞務(wù)分包給一個(gè)自然人承包,這個(gè)自然人下面很多工人,這些工人可以給我們開票嗎
在計(jì)算免抵退稅額中,1、銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=正數(shù)15萬 2、FOB價(jià)*退稅率=20萬。那么還考慮退稅嗎?考慮退稅的話,退多少?
怎么更正申報(bào)
第一季度只有196.19元
你好,填寫一份正確的申報(bào)表,去稅局大廳做更正申報(bào)
如果不更正申報(bào)呢? 還需要帶什么東西么
你好,明顯的有錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)及時(shí)去更正才是啊? 需要的資料:營業(yè)執(zhí)照,公章,正確的申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表?
第二季度銷售額為0 也得帶著財(cái)務(wù)報(bào)表去么
你好,是的,是這樣的?