同學(xué) 如果季度不超過(guò)45W是可以免稅的哦~ 數(shù)量和單位最好也寫(xiě)一下 比較明確~

湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開(kāi)發(fā)票時(shí)一直是用免稅在開(kāi)具。 可是我在報(bào)稅時(shí)在填報(bào)《增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表時(shí)》,顯示 貴單位本期全部銷(xiāo)售額超過(guò)增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”數(shù)據(jù) !請(qǐng)檢查修改后再保存! 應(yīng)該怎么弄了,謝謝!
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模住宿業(yè)可以開(kāi)征收率為免稅的住宿發(fā)票么?數(shù)量單位還要填寫(xiě)么?謝謝
老師好, 我是小規(guī)模的納稅人,開(kāi)了專(zhuān)票普票電子發(fā)票,有5個(gè)點(diǎn)的差額征收,也有正常的3個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在總計(jì)超了45萬(wàn),要交增值稅,請(qǐng)問(wèn)我怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù),謝謝
你好,問(wèn)一下我們現(xiàn)在是餐飲,住宿服務(wù)業(yè),小規(guī)模,查賬征收企業(yè),就是問(wèn)問(wèn)小規(guī)模,查賬征收是按什么為繳稅依據(jù),是按每月開(kāi)具發(fā)票金額繳增值稅,還是按實(shí)際收入繳納增值稅,實(shí)際收入還有一部分是不開(kāi)票的
下列關(guān)于小規(guī)模納稅人開(kāi)具發(fā)票的說(shuō)法錯(cuò)誤的有()。 A.住宿業(yè)小規(guī)模納稅人提供住宿服務(wù),可以自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 B.自愿選擇自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售取得的不動(dòng)產(chǎn),仍需向稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi) C.建筑業(yè)小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),可以自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 D.小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售取得的不動(dòng)產(chǎn),不得自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 E.自2018年1月1日起,提供公路貨物運(yùn)輸服務(wù)并取得相關(guān)資質(zhì)的小規(guī)模納稅人,可以選擇在運(yùn)輸業(yè)務(wù)承攬地(含互聯(lián)網(wǎng)物流平臺(tái)所在地)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票 『正確答案』BD 老師:請(qǐng)問(wèn)一下,為什么E是錯(cuò)的,是必須國(guó)稅總局開(kāi)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題甲為什么不構(gòu)成?
還有一個(gè)問(wèn)題,姐妹們幫分析一下。我們是供應(yīng)鏈公司,我們有自己的A、B、C三個(gè)超市,歸我們公司統(tǒng)一管理,我記供應(yīng)鏈公司和三個(gè)超市的帳。分別登記4套賬。公司配送給超市的商品,我記:借 應(yīng)收賬款 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在公司給超市配送了一些塑料袋,用于收銀員給客戶(hù)結(jié)賬時(shí)候,免費(fèi)使用的。 那塑料袋,站在公司的角度,我記什么? 庫(kù)管調(diào)撥應(yīng)該怎么調(diào)撥呢?商品的話,庫(kù)管先從公司調(diào)撥至ABC超市,如果塑料袋超市自用的,是不是需要在庫(kù)管系統(tǒng)里新建一個(gè)《超市費(fèi)用》的庫(kù),從公司調(diào)撥到超市,再?gòu)某姓{(diào)撥至 超市費(fèi)用庫(kù)呢?
老師,你好,我想問(wèn)一下,企業(yè)在什么情況下會(huì)轉(zhuǎn)成非正常戶(hù)
入庫(kù)單時(shí)間可以把一個(gè)月都寫(xiě)到月末嗎?因?yàn)槿霂?kù)很零碎,經(jīng)手人需要簽字一式兩份的入庫(kù)單
老師,房產(chǎn)稅繳納了,但是對(duì)應(yīng)的土地成本沒(méi)加上,導(dǎo)致房產(chǎn)稅少交了,如果現(xiàn)在修改房源信息,會(huì)不會(huì)罰款扣分
老師,房產(chǎn)稅繳納了,但是對(duì)應(yīng)的土地成本沒(méi)加上,導(dǎo)致房產(chǎn)稅少交了,如果現(xiàn)在修改房源信息,會(huì)不會(huì)罰款扣分
專(zhuān)項(xiàng)附加扣除怎么填寫(xiě)的鏈接發(fā)一份
老師您好,我是一家置業(yè)公司,一般納稅人,現(xiàn)在其他單位用了我公司的吸污車(chē),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么給對(duì)方開(kāi)票合適呢
公司股東出資并驗(yàn)資,抽走了注冊(cè)資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足,當(dāng)時(shí)是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了,沒(méi)有備注,財(cái)務(wù)記賬本上也沒(méi)有任何記錄,股東重新補(bǔ)足后,如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足,是否需要遞交資料給市場(chǎng)監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可以轉(zhuǎn)部分嗎

