同學(xué)您好。如果退回的這筆費(fèi)用是屬于轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤或其他原因,一般是應(yīng)該支付給他人的,則針對(duì)事業(yè)單位,一般是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 。不涉及本年度的預(yù)算,一般不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)。
老師,你好!我所在單位是事業(yè)單位,預(yù)算會(huì)計(jì)中對(duì)上年應(yīng)收賬款,本年己收回,是否需要做事業(yè)支出嗎?
三、資料:某事業(yè)單位2018年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)上一年度,按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動(dòng)款項(xiàng)8500款項(xiàng)已存入開(kāi)戶銀行。上-年度末,在財(cái)子會(huì)計(jì)中,按合同完成進(jìn)度應(yīng)當(dāng)予以計(jì)算確認(rèn)的該年度實(shí)現(xiàn)的事業(yè)收入為5500元。該事業(yè)單位在上一年度預(yù)收相應(yīng)事業(yè)活動(dòng)款項(xiàng)時(shí),在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,將收到的款項(xiàng)85000元全額確認(rèn)為該年度的事業(yè)收入,沒(méi)有確認(rèn)預(yù)收款項(xiàng),年末也沒(méi)有按完工進(jìn)度確認(rèn)事業(yè)收入,導(dǎo)致上一年度多確認(rèn)車業(yè)收入30000元。該事業(yè)單位本年度發(fā)現(xiàn)以上重要前期差錯(cuò),予以更正。(2)上一年度因貨品質(zhì)量問(wèn)題退回-批當(dāng)年度購(gòu)入的貨品2460元,該批貨品在購(gòu)入時(shí)己計(jì)入當(dāng)年庫(kù)存物品和事業(yè)支出,退貨款項(xiàng)于今年收到并存入單位零佘額賬戶。該項(xiàng)資金屬于以前年度財(cái)政撥軟結(jié)轉(zhuǎn)資金:要求:根擔(dān)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。答:
老師,事業(yè)單位會(huì)計(jì)支付以前年度代扣的個(gè)稅,預(yù)算會(huì)計(jì)要怎么做賬?
事業(yè)單位收到以前年度退回費(fèi)用在本年度還要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?
事業(yè)單位發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)收賬款少做賬,預(yù)算會(huì)計(jì)該如何調(diào)整賬務(wù)?
老師,我們采購(gòu)了3萬(wàn)元的針灸貼,這種入賬是做庫(kù)存商品嗎
老師二手車銷售發(fā)票是要開(kāi)普票還是專票?
變形監(jiān)測(cè)合同需不需要繳納印花稅呢?還有交通影響評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)合同
個(gè)體工商戶租的房子,我們是承租方,房產(chǎn)稅,電子稅務(wù)局申報(bào)還是去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師,十萬(wàn)元的裝修費(fèi)可以一次計(jì)成本費(fèi)用嗎,如果不可以,需要分幾年攤銷,攤銷需要做表格嗎
房子是2012建立的,然后甲在2022年賣給乙了,乙現(xiàn)在需要出租,那乙取得這個(gè)房子是屬于老項(xiàng)目嗎,現(xiàn)在出租的稅率是按5%還是9%?
在電子稅局里可以查到公司稅務(wù)專管員嗎?
老師您好,這個(gè)企業(yè)十月開(kāi)始沒(méi)有經(jīng)營(yíng),資產(chǎn)負(fù)債表是不是應(yīng)該保持九月月末的余額,不應(yīng)該清零?他這個(gè)全都是0有什么根據(jù)么?
鋪貨費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師公司招待本公司以外的人一起出差考察,機(jī)票費(fèi)用可以抵扣嗎?