您好 借:銀行存款 外幣金額*5 貸:應(yīng)收賬款 外幣金額*5
老師,我們之前做過(guò)一個(gè)分錄,收到了一筆退款,當(dāng)時(shí)做的分錄借:銀行存款,貸應(yīng)付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。但是忘記做了,如果我今年做這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整么?
老師,以前外賬沒(méi)有做銀行明細(xì),公司有像銀行貸款,收到款的時(shí)候也沒(méi)有做(借銀行存款,貸長(zhǎng)期借款)的分錄,我現(xiàn)在做內(nèi)賬每個(gè)月要做銀行流水明細(xì),那每個(gè)月的還貸款我是這樣做的分錄(借長(zhǎng)期貸款,貸銀行存款)應(yīng)該怎么補(bǔ)這個(gè)長(zhǎng)期借款的分錄,不做之前收到貸款的分錄的話,現(xiàn)在銀行余額就對(duì)不上,該怎樣調(diào)整了
之前收到外匯,匯率寫(xiě)了1,這個(gè)月調(diào)整到6,怎么做調(diào)整分錄。之前是借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,之前做借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,其實(shí)應(yīng)該是借其他應(yīng)收款,這個(gè)月調(diào)整分錄的話怎么調(diào)?
老師你好,我們之前過(guò)個(gè)往來(lái)是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 我在前幾個(gè)月做成了借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在想通過(guò)往來(lái)調(diào)整下,要怎么調(diào)
我們公司有國(guó)際運(yùn)輸發(fā)票即免稅發(fā)票,但業(yè)務(wù)沒(méi)有辦法體現(xiàn),因?yàn)槲覀児疽毁I(mǎi)單出口,要不就是用了fob出口,都沒(méi)有海運(yùn)費(fèi)的,但實(shí)際我們又有這部分支出及有發(fā)票,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
發(fā)票上的收款人,復(fù)核人,開(kāi)票人可以為同一個(gè)人嗎
老師,酒店員工的餐費(fèi)全部算福利費(fèi)嗎
小規(guī)模3%增值稅發(fā)票,附加稅是多少?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版操作指南
老師,8月份開(kāi)的大豆油211桶 實(shí)際應(yīng)該是221桶 我把211桶發(fā)票紅沖了又開(kāi)了221桶 但是客戶(hù)在我紅沖錢(qián)拿211桶的發(fā)票走流程去報(bào)銷(xiāo)了 現(xiàn)在客戶(hù)的意思是在讓我開(kāi)一個(gè)10桶差價(jià)的發(fā)票在走流程給我付款 我可以在紅沖了我八月份開(kāi)的正確的發(fā)票嗎?紅沖正確的之后我賬上應(yīng)該怎么處理呢?
老師,這個(gè)是什么意思
酒店行業(yè),客戶(hù)使用以前的充值卡消費(fèi),向我們要專(zhuān)用發(fā)票,但是我們?cè)诳蛻?hù)充值卡充值時(shí)就提供了不征稅的普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要作廢以前的普通發(fā)票,重新開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票嗎。
AB都是我們公司,A 公司在 2024 年全資收購(gòu)了 B 公司, B 公司在 2025 年初審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有其他應(yīng)應(yīng)付款有未付出去的余額,就把其他應(yīng)付款的余額轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到了資本公積。然后現(xiàn)在又要求把資本公積這一塊余額轉(zhuǎn)成實(shí)收資本,然后對(duì) B 公司的注冊(cè)資本進(jìn)行增資。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬目需要怎么調(diào)整?b公司現(xiàn)在是屬于盈利狀態(tài),然后是 A 公司的是不是也要做賬?
老師您好,我們現(xiàn)在辦公的地址是租的,但是房東簽的合同是網(wǎng)上隨便下載的,我們簽的,像這種需要繳納房產(chǎn)稅嗎