你好? 你這個(gè)廣告費(fèi)是支付多久期間的費(fèi)用 ?你沒(méi)有付款的話正常是掛? 其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款處理的?
老師您好,我們兄弟公司才完成稅務(wù)登記,還不能開具發(fā)票,但是這個(gè)月要跟我們發(fā)生業(yè)務(wù)(服務(wù)合同金額500萬(wàn)),我們要預(yù)付100萬(wàn)給他們,那么他們暫時(shí)(1-2個(gè)月內(nèi))不給我們開具發(fā)票應(yīng)該是OK的吧? 不然1萬(wàn)元一張的票,開幾百?gòu)執(zhí)x譜了。等發(fā)票升級(jí)好之后再開也可以吧?升級(jí)發(fā)票流程大概1-2月。另外,這種服務(wù),我們提前支付預(yù)付款,但是對(duì)方暫時(shí)不開票,我們做賬有什么過(guò)渡性科目嗎?應(yīng)該怎么做賬?
老師,你好,我公司收到一張1萬(wàn)5千廣告服務(wù)費(fèi)發(fā)票,付款是1萬(wàn),有5千未付,后面再付,我上司要我入費(fèi)用,不通過(guò)應(yīng)付款那個(gè)科目,我想問(wèn)放哪個(gè)科目,留著5千付款時(shí)沖平的,謝謝
你好,老師,我公司主要經(jīng)營(yíng)貨物運(yùn)輸,有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應(yīng)付賬款科目金額160萬(wàn)元,已支付150萬(wàn)元,應(yīng)付賬款剩于10萬(wàn)元未支付,比如7月鋁粉運(yùn)費(fèi)收回,我們要從運(yùn)費(fèi)中扣除10萬(wàn)元用于充值鋁粉車過(guò)路費(fèi),實(shí)際過(guò)路費(fèi)已跟人家充值,等過(guò)路費(fèi)開好,發(fā)票我們已經(jīng)收到,現(xiàn)在要支付應(yīng)付賬款未支付的10萬(wàn)元。我們這個(gè)賬是不是不平啊 !把未支付10萬(wàn)元忚已經(jīng)支付給人家,我的理解是不是正確,老師幫我看一下,過(guò)路費(fèi)已充值,發(fā)票我們收到了,現(xiàn)在要把7月應(yīng)付賬款余額結(jié)清。充值10萬(wàn)元的過(guò)路費(fèi)是不是等沒(méi)有扣除啊,最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。
21年年初我司借A公司商票50萬(wàn)一張,年底兌付的時(shí)候沒(méi)有款無(wú)法兌付,今年跟A打官司強(qiáng)制兌付,本月收到了法院電匯50萬(wàn)。因?yàn)榈⒄`了半年這個(gè)款用不上了,想再退回給A,但是A賬戶被封原路退回不了,想通過(guò)B公司代還。 請(qǐng)問(wèn)老師:1.當(dāng)初借款 借應(yīng)收票據(jù) 貸其他應(yīng)付款-A那么本月收到了法院匯的50萬(wàn)怎么沖賬? 2.想通過(guò)B公司代50萬(wàn)的話,程序合理嗎?需要怎么做賬和操作? 謝謝老師!
你好 幫我解答下,感謝老師。2019年10月1日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為600萬(wàn)元,增值稅稅額為78萬(wàn)元。同時(shí),甲公司開出銀行承兌匯票一張,面值678萬(wàn)元,期限3個(gè)月,交納銀行承兌手續(xù)費(fèi)5萬(wàn)元(假定手續(xù)費(fèi)不考慮增值稅)。下列各項(xiàng)中,甲公司的會(huì)計(jì)處理有( BCD )答案是否正確 A.應(yīng)付票據(jù)科目增加678萬(wàn)元 B.銀行存款科目增加678萬(wàn)元 C.財(cái)務(wù)費(fèi)用科目增加5萬(wàn)元 D.固定資產(chǎn)科目增加600萬(wàn)元
個(gè)體工商戶符合什么條件可以貸款?
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢您~
注銷稅務(wù),其中個(gè)稅,沒(méi)申報(bào)的需要補(bǔ)申報(bào)嗎,
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
好的,謝謝
沒(méi)事的; 希望能幫到你 ;? 你這個(gè)要掛往來(lái)科目才行的??