借:銀行存款, 貸:其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)。
老師好,授權(quán)下屬子公司經(jīng)營(yíng)地鐵內(nèi)廣告燈箱等資源,收取子公司經(jīng)營(yíng)這些資源取得收入的70%,適用于租賃準(zhǔn)則嗎?還是特許權(quán)經(jīng)營(yíng)( 無(wú)形資產(chǎn))呢?
請(qǐng)問(wèn)老師收取的子公司特許費(fèi)收入怎么做賬
老師您好,特許權(quán)使用費(fèi)收入,和讓渡資產(chǎn)收入,我怎么去區(qū)分,我們公司有技術(shù)許可給客戶的,我這個(gè)要怎么入賬?
老師第48題 怎么做 10.6萬(wàn)元不就是非居民企業(yè)取得的特許權(quán)使用費(fèi)收入嗎 答案為什么要用10.6/1.06
老師,物業(yè)公司收取的裝修施工許可證工本費(fèi)怎么做賬呢?
公司目前賬目上面庫(kù)存是409萬(wàn),對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫(kù)存是478萬(wàn),未抵扣增值稅是620萬(wàn) 從這幾個(gè)數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來(lái)增值稅稅負(fù)是多少嗎
個(gè)人賺1萬(wàn)設(shè)計(jì)費(fèi),大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個(gè)人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專(zhuān)管員說(shuō)2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開(kāi)票申報(bào)增值稅!免抵退申報(bào)沒(méi)有提交申報(bào)!下個(gè)月再提交申報(bào)!因有一個(gè)對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報(bào)的8月份增值稅申報(bào)表需要更正!把免抵退稅銷(xiāo)售額扣除做免稅銷(xiāo)售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個(gè),這個(gè)是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實(shí)收資本—張某,貸:實(shí)收資本—李某嗎
問(wèn)一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問(wèn)題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬(wàn)元)和B(占股10%1萬(wàn)元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢(qián)實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對(duì)調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬(wàn))和(A10%的股權(quán)1萬(wàn))是這樣嗎?還是說(shuō)A雖然減股到10%,但是還是投了9萬(wàn)元呢?
我的票這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)了 但我還沒(méi)有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個(gè)怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營(yíng)所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個(gè)人卡支付的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做的
郭老師,車(chē)間水溝項(xiàng)目,這個(gè)裝修做什么科目
關(guān)于視同銷(xiāo)售的業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)處理把視同銷(xiāo)售的稅金和成本一起計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,里面這部分視同銷(xiāo)售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,我是子公司2016-2020年期間,我單位計(jì)提,但未支付給本部500萬(wàn),每年調(diào)增處理,總部2021年要全部收回500萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,2021年所得稅匯算清繳我單位可以一次性將500萬(wàn)調(diào)減嗎?
應(yīng)該是不行的,建議與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)
為什么不行呢?我以前年度都是調(diào)增處理過(guò)的呀?
需要還原到納稅年度覆蓋申報(bào)嗎?
需要還原到納稅年度覆蓋申報(bào)嗎? 是的