同學(xué)你好!報(bào)廢處理的話 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? 累計(jì)折舊 ? ? 貸:固定資產(chǎn) 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? ? 貸:固定資產(chǎn)清理
老師 想問(wèn)下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開了張1600,開錯(cuò)的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒(méi)有做,但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候,這個(gè)1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師好!我是一個(gè)會(huì)計(jì)小白,想了解一下關(guān)于企業(yè)公務(wù)汽車已達(dá)到報(bào)廢期,應(yīng)該怎樣處理呢?還有已報(bào)廢的電腦,賬上還有,但電腦早已處理了,這個(gè)賬又該如何記?
老師好!我這里有一個(gè)公司,很早以前買的東西,我是2020年12月份接手的會(huì)計(jì),我接手之前就沒(méi)有再計(jì)提折舊了,我接手之后也沒(méi)有計(jì)提,其實(shí)早已經(jīng)到了報(bào)廢的時(shí)間了,我現(xiàn)在想報(bào)廢,應(yīng)該走什么手續(xù)呢?還有,賬務(wù)怎么處理呢(錢倒是也不多,還有7000多元的固定資產(chǎn))
請(qǐng)教老師一下,我們公司經(jīng)常會(huì)遇到貨已經(jīng)出去了,但是賬對(duì)不會(huì)來(lái)的,問(wèn)題,這個(gè)賬目怎么處理比較好呢,我們有好多去年出的貨,今年才對(duì)回來(lái)賬,其實(shí)我們今年的狀況,應(yīng)該是虧本的,但是因?yàn)檫@個(gè)對(duì)賬記賬時(shí)間問(wèn)題,系統(tǒng)財(cái)報(bào)一直會(huì)顯示還有盈利
老師,我才來(lái)一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè),因?yàn)槟杲K要盤點(diǎn)車間固定資產(chǎn),存貨這些。12月底,我去工廠的車間里面盤了一次生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備。盤點(diǎn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)情況,1是有的機(jī)器暫時(shí)沒(méi)用,閑置了,后面生產(chǎn)需要,才會(huì)繼續(xù)使用。2是有的機(jī)器應(yīng)該是壞了的,報(bào)廢了好久,沒(méi)用了,但是沒(méi)做任何處置,依然擺放在車間的各個(gè)角落。3盤點(diǎn)的有的資產(chǎn),包括已經(jīng)報(bào)廢好久了的資產(chǎn),在賬面并未找到對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)。我的問(wèn)題是:1,閑置了的資產(chǎn),是否還需要繼續(xù)計(jì)提折舊?2,報(bào)廢了資產(chǎn),沒(méi)做處置的,賬上也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的這些報(bào)廢的資產(chǎn),那需要在賬上作盤盈處理嗎?在賬面補(bǔ)做這些報(bào)廢好久的固定資產(chǎn)嗎?還是,賬面沒(méi)有的話,就不用管了?但是后期報(bào)廢的資產(chǎn)要是被處置的話,賬上又沒(méi)有對(duì)應(yīng)的資產(chǎn),賬也沒(méi)法做吧?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎