您好 外幣賬戶,期末匯兌損益,需要填寫(xiě)外幣金額和匯率填到銀行存款—外幣賬戶
外幣賬戶,期末匯兌損益,需要填寫(xiě)外幣金額和匯率么?填到銀行存款—外幣賬戶還是財(cái)務(wù)匯兌損益
請(qǐng)問(wèn)第二問(wèn)期末匯兌損益怎么處理
行內(nèi)全額購(gòu)匯支付,應(yīng)付的是外幣,實(shí)際支付的是人民幣,做的借應(yīng)付外幣賬戶貸銀行存款人民幣賬戶貸匯兌損益對(duì)嗎
下列項(xiàng)目中,企業(yè)不應(yīng)當(dāng)將其計(jì)入當(dāng)期損益的有() A.外幣銀行存款賬戶發(fā)生的匯兌差額 B.外幣長(zhǎng)期借款(專門(mén)借款)賬戶期末產(chǎn)生的符合資本化條件的匯兌差額 C.境外子公司外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 D.外幣交易性金融資產(chǎn)匯率變動(dòng)產(chǎn)生的匯兌差額
比如外幣賬戶一月利息 分錄:借:銀行存款 (外幣戶) 1?6.95(記賬匯率按月初匯率:6.95) 借:利息1? 6.95(紅字) 月末利率6.96 借:銀行存款(美元戶)0.01 貸:匯兌損益0.01 結(jié)匯利息 是不是 借:銀行存款(人民幣)1?6.98 借:匯兌損益0.02 貸:銀行存款(外幣戶)1?6.96 這分錄對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)收款單的折扣額怎么做會(huì)計(jì)分錄嗎? 銷售出庫(kù)單的優(yōu)惠額和這個(gè)收款的折扣額是一個(gè)意思嗎?做賬會(huì)計(jì)分錄一樣嗎? 會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
公司之前買(mǎi)的配件耗材進(jìn)入了成本低值易耗品核算,現(xiàn)在成了一堆廢棄品,賣給了收廢鐵的公司,這筆收益咋入賬
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,減免增值稅附加費(fèi)(城建,教育,地方教育),的相關(guān)分錄怎么做
老師公司辦公場(chǎng)所租賃的 而且沒(méi)有租賃發(fā)票 產(chǎn)生水電取暖費(fèi)有發(fā)票的是可以稅前抵扣是嗎
老師您好,個(gè)體戶如果開(kāi)通個(gè)稅了,是不是不要報(bào)法人的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司買(mǎi)的抽紙,公司集體用的,放管理費(fèi)用辦公費(fèi),還是福利費(fèi)啊。
老師:早上好!我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類啥設(shè)置公式呢
老師,假如公司前三季度滿足小微企業(yè),企業(yè)所得稅是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收嗎,之前三個(gè)月按5%征收的,第二年匯算清繳是也統(tǒng)一都按25匯算嗎?
我是小規(guī)模企業(yè),要收其他公司的醫(yī)療咨詢服務(wù)費(fèi),,但是對(duì)方公司給我們墊付了成本,本應(yīng)我們要收取對(duì)方的醫(yī)療服務(wù)費(fèi),但現(xiàn)在我們還要欠他們的代付款,相當(dāng)于收取對(duì)方醫(yī)療服務(wù)費(fèi)100元,但但對(duì)方給我們提供墊支成本200元,所以我公司形成了負(fù)增長(zhǎng),這個(gè)怎樣歸集科目?分錄怎么做?謝謝老師指導(dǎo)
前面會(huì)計(jì)做了法人其他應(yīng)付款在貸方,可以用來(lái)支付貨款嗎